嗯嗯,可以的,没问题的
老师好,如果2019年的成本票现在才拿过来,我可以记账吗?如果可以,会计分录是这样的吗? 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 法人 或者是其他应收款 法人 借:利润分配 未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,咨询个问题:建安业,20年年底,暂估成本,分录:借主营业务成本 (不含税的)贷应付账款。 21年汇算清缴前,收回发票并付款,按照正常分录记账了,冲回分录直接写了:借利润分配未分配利润(负数)贷应付账款(负数)。小企业会计准则,这样可以么?
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
以前年度预付账款明细下是个人的,当时公司从个人这里买的原材料之类的,收不回发票了,可以借:利润分配—未分配利润,贷:预付账款吗,小企业会计准则,这样可以吗?
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
嗯嗯,这样做的依据是什么,为什么冲减未分配利润……
因为是影响以前年度的利润
喔,好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。