同学,你好 嗯嗯,是的

本来是:借:原材料 应交税费 —进项税 贷:应付账款,支付的时候 借:应付账款 贷:银行存款 。 但我先付款了,之后当月收到了发票,忘记做原材料了,现在跨月了,要怎么做
老师你好,我们公司支付一笔款项,分三次支付完了,当月最后一次支付的时候,当月收到了发票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。是不是收到了发票之后,我就可以冲掉应付账款了
老师你好,我们买了机器设备,是6月份买的,但是我们是分开两次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的时候是借:应付账款-3500 贷:银行存款。但是发票6月就已经到了,我是不是应该入固定资产呢?就是借:固定资产,应交税费,贷:应付账款。到次月的时候,就是借:应付账款,贷:银行存款,剩下的那3500
当月我司支付新车车款后,4S店在当月开出纸质发票,做了一笔借预付账款贷银行存款,因为新车跟发票是次月才送到我司手里,所以在次月收到发票跟车后,做进次月的固定资产,并且冲掉预付账款对吗
老师我公司的货款都是先支付 次月供应上才给我们开票的 那支付货款的时候是借:预付账款--供应商;贷银行存款,次月收到票了:借原材料,进项税,贷预付账款 老师您看是这样写吗?
老师您好,请问我们卖车给客户,为了领补贴,我们找第三方汽车店帮忙开客户机动车票107300元,客户直接付款107300元给第三方公司。我们把机动车调拨票开给对方,票价106500元,第三方回款给我们106500元,那我们怎么做账呢?
去年的费用发票可以入今年的账吗
老师请问下,出口美元1000,海运费美元100,保费人民币50,请问收入确认的金额是多少?
老师我们是商贸公司,要外销钢筋、水泥、钢材、农副产品、水果等,关于入关、清关、退税、保税相关知识及流程,有相关的知识点分享嘛
老师,工商公式时填报有个税务栏,那那里是填什么数据的?可以不填吗?
我单位为财政差额拨款事业单位,人员工资由财政差额补助发放。 4月财政因资金紧张,当月应拨付工资补助30万元,仅实际拨付10万元,剩余20万元原定5月拨付。为保障职工工资正常发放,单位自行筹措资金,全额完成了4月工资发放。 但今天财政提前拨付了剩余20万元工资补助款项,按照财政要求,该笔专项资金不允许转入本单位名下任何对公账户,只能存入银行公用工资代发专户,后续分两三个月逐步用于工资发放、消化完毕。 目前存在两个疑问: 第一,银行公用工资代发专户有硬性管理规定,入账资金仅允许留存10天左右,必须按期清零发放,不允许资金长期沉淀。但这笔20万款项,需要在专户存放两三个月才能分批使用完毕,想确认:将财政拨付的专项工资款,在代发专户超期限长期留存,是否属于违规行为?
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
老师你好,就是我们这笔费用的装修款,我是6月收到的发票,我做长期待摊费用对不?摊销是从几月开始摊销呢
同学,你好 次月开始摊销
谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评, 谢谢