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老师你好,我们公司支付一笔款项,分三次支付完了,当月最后一次支付的时候,当月收到了发票,我做的是借:应付账款,贷:银行存款。是不是收到了发票之后,我就可以冲掉应付账款了

2023-08-06 20:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-06 20:32

同学,你好  嗯嗯,是的

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快账用户5147 追问 2023-08-06 20:34

老师你好,就是我们这笔费用的装修款,我是6月收到的发票,我做长期待摊费用对不?摊销是从几月开始摊销呢

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齐红老师 解答 2023-08-06 20:35

同学,你好 次月开始摊销

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快账用户5147 追问 2023-08-06 20:35

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-06 20:35

不客气,回答满意请5星好评, 谢谢

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同学,你好  嗯嗯,是的
2023-08-06
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 贷:预付账款 请问商品是什么时候出售的
2021-12-21
是的对的,是这么做的
2024-07-10
同学,你好,你这样做是对的
2022-06-14
借:原材料 应交税费 —进项税 贷:应付账款 现在你不不做一笔这样的分录就可以了
2023-07-01
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