库存是按实际出库的数量结转哈
请问一下,7月份销项发票有开红字发票,6月份出库也出了,7月份把红字发票的货物又退回库存表了,我是这么写分录的,现在库存对不上,是不是少写什么了?
7月开的红字发票,分录已红冲,借主营业务成本,贷库存商品。那原材料库存表怎么处理,6月出库的产品库存没有,是暂估的,那7月份的库存怎么处理?这张红色字体就是原材料库存表,7月份直接这样红冲吗?
老师,我是一般纳税人商贸公司,6月份开出去了一张专票,开错了,现在需要冲红,账务怎么处理?
6月开票7月红冲,是一般纳税人,6月已申报交税,7月冲红也减税,那货物要退回,请问如何做账务处理,我做借:库存商品贷:主营业务收入,但是结账出现这个结差,请问如何处理??
老师,您好,咨询一下一般纳税人企业,7-10月卖出去商品开票了,但实际库存11月才进来,7-10月库存这块要怎么做账务处理处理,是先暂估库存商品吗
老师做完账怎么对账,看对不对
老师,社保局退的稳岗补贴,怎么入帐?不想入营业外收入,冲社保可以吗,反正专款专用,如何做凭证?谢谢
员工因个人原因向企业借款,约定到期归还,企业需要收取利息吗?收取利息的话员工和企业分别需要缴纳哪些税?
老师,劳务派遣费怎样做账务处理?
老师,我们老板给工人发工资了,也就是当月发当月的工资,次月给我这边申报个税,发现产生个税,老板说个税公司承担,不叫工人补回来了,个税这部分我该怎么做账务处理呢?怎么做分录呢?计提工资,发放工资,缴纳个税,这三步
销项税额 3000 进项税额 2000 留抵 500 怎么做账
老师,小规模公司从联通买信息服务费,再售给别的公司,中间差价为利洞,公司付联通服务费时一笔付大额,但销售时是分笔小额,且有销售收入未形成,从联通买服务费的分录应该怎么做
企业所得税预交实发工资是个税税前工资还是扣除五险一金 个税税后工资 比如 计提 借:管理费用120 贷:应付职工薪酬—工资120 发放 借:应付职工薪酬—工资120 贷:应交税费—应交个税10 其他应收款—个人承担社保10 其他应收款—个人承担医疗保险10 银行存款90 计提是120 实发是120 实发120和个税申报120是税前的对吧 不是税后90吧
@董孝彬 追问 目前我们公司的注册资本金为200万,因需签订一个项目,金额必须达到2000万,我们做了增资之后,后面再减资有什么影响吗?税务需要做处理吗
老师,个体工商户,零申报,需要报哪些税种,是在哪个地方申报,有没有申报流程
现在库存里面没有呀
库存里边都没有没法结转销售成本的