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公司是小规模纳锐人,在2022年一月的时候,之前会计把一个分录做错了,多录了进项税 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:应付账款 这个要怎么调整进项税呢

2023-08-07 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-07 15:52

借以前年度损益,调整 贷进项税额。

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快账用户3312 追问 2023-08-07 16:06

老师还有一个分录,这个分录是2019年的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-进项税 把销项录成进项税了,这个现在要怎么调整

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齐红老师 解答 2023-08-07 16:20

借 进项,贷销项这样的 

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借以前年度损益,调整 贷进项税额。
2023-08-07
同学你好,您之前已经计提进项税额,不用再计入进项了;
2021-04-02
你好    这是  跨年了的费用要调整吗?    那你原来都做了进项税科目了。 为什么现在要冲待抵扣进项税科目 。   你这个科目 不对 
2021-05-15
你好,这个不用以前年度损益调整,直接借库存现金贷其的应付款。
2023-05-26
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
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