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老师你好,有一笔费用做错科目了,11300元,两年前做在办公费了(借:管理费用-办公费 10000,应交税费-进项税1300),其实是业务招待费(放在今年调整,进项税也不能抵扣),请问这个分录在今年怎么调整呢?

2024-08-03 13:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-03 13:25

您好,借:管理费用-办公费 -10000, 借:管理费用-业务招待费 11300 贷:应交税费-进项税转出 1300 分录都在借方一正一负,金额不大,不更正23年年报和所得税汇缴申报表了,更正太辛苦了

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快账用户8474 追问 2024-08-03 13:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-03 13:46

 亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~         希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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您好,借:管理费用-办公费 -10000, 借:管理费用-业务招待费 11300 贷:应交税费-进项税转出 1300 分录都在借方一正一负,金额不大,不更正23年年报和所得税汇缴申报表了,更正太辛苦了
2024-08-03
你好    借进项税贷以前年度损益调整-  管理费用  这样来调整 。 借   以前年度损益调整-  管理费用贷 利润分配 -未分配利润  
2021-03-09
转到管理费用就可以 借管理费用 贷进项
2024-01-09
你好,首先先说你这个凭证哈,你这个凭证,咱应该是借利润分配未分配利润贷应交税费应交增值税进项税额转出,这是小企业会计准则的。然后呢,你做完这个凭证以后,嗯,你结转的那个结转税款的那个凭证倒是没错。
2022-05-23
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
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