你计提什么同学。具体说下
老师好,一般计提费用是不是当月计提,下月支付,例如房租。如果当月房租当月支付是不是就不用计提了。
请问一下老师,我公司以前的会计没有计提工资,直接当月工资当月做费用支付,如果我改成当月计提下月支付,那么6月就只能坐计提不能坐支付了,是不是账上就少了一个月的工资了,这样账上工资金额不是跟申报不一致了
请问一下老师,我上个月工费经费多计提了,本来是522.98,计提的是552.98,这个月支付的时候才发现,我这个月应该怎么做账,红字冲会上月的,再做一笔正确的计提跟支付吗?
问题一 计提是这月不支付 下月需要支付才计提的是吗 问题二 如果这月计提这月支付可以吗?老师
计提成本,如果是4月计提了成本,但实际8月才进行支付甚至次年2月进行支付,这样可以吗,4月计提成本是没有发票的
老师您好,公司在厦门,请问年奖金,离职/工作地点调动补偿金多少不扣个税,扣个税的阶梯是怎么样的
涉及到车船税,怎么做账???车船税300元,用现金支付……还想用“应交税费”科目过度一下
老师,增值税加计抵减怎么入账?
老师,快账软件,制造费用月末会不会自动结转成生产成本?
现在有个问题,公司刚开始一直由大股东垫付,然后这个月大股东打进来21万,二股东打进来151000,大股东上个月末垫付多少自己是22万,现在他们是让我算清楚,加上垫付的他们还需要打进来多少投资款。可是这次的21万里面支出了一些款,这个支出我计入了,但是没用完,还有余额。这个余额要不要计入,不然大股东不就吃亏了,就少算他的垫资了,要是21万也算,21万里面支出的也算,那不就重复计入了吗。现在不知道该咋整了
公司开发票要在哪个软件开,老师可以告诉我开票流程吗
固定资产可以直接计入费用吗,
@董老师,你好,请问在线么
没做过会计 做过出纳 是先学实操还是先考中级
支付办公室门计入什么科目?
5月和6月奖金
计提难道还有区分吗?老师
同学,不用区分一起计提
我是问时间线呢 这月计提和下月支付顺便计提哪个行啊
同学,这个都 没有问题,而且 都 在当年。