同学你好 不卖留着干啥呢
老师,你好,我公司的研发费用,费用化的这些记入管理费用后,比如是领用的材料,这些材料做了一个样机,这个样机可以卖,我应该怎么做账,如果不可以卖又应该怎么做账呢?
老师你好,我们公司是生产设备的,有一些材料是先拿去研发用,如果报废了就费用化,但是有的材料试验后是契合的就直接组装销售出去了,请问这个研发费用怎么做账呀?
公司买了3台机器人,但是没实物,是走账的。那票上的3台机器人怎么处理。肯定不能做固定资产。我们想着是把机器人买回来,拆了做研究可以吗。那我根据发票做:借:原材料 贷:银行 领用时候:借:管理费-材料 贷:原材料 这样做分录可以吗?
1.我们车间要购买一个机台,然后厂家让我们寄一些材料去试机的运费要计入车间的费用吗?还是直接管理费用-运费呢? 2.我们车间材料的送检运费还有一些材料的退货运费这些都可以直接入管理费用-运费吗? 3.供应商给我们开了发票,但是要退货又红冲了发票,那收到发票又红冲的话我们需要做账吗?可以当做没有收到直接不进行账务处理吗?
老师,你好!我现在有个问题,想请教一下你,我们公司在做一个项目,然后从供应商那买了一些材料,但我们的材料还没有付款,供应商也没有给我们开发票,可是把这些材料从厂家运到工地上的运费我们1月份已经支付过了,运输公司也开了发票给我们,我想问一下,我这笔运输费应该怎么做账?我想做到原材料里去,但材料的票和款都没有,我做到管理费用里去吧,以后又不能结转到主营业务成本里去了?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
样机不能用呀,卖废品
我就想了解一下这两种情况 应该怎么去处理
同学你好 所以你做固定资产清理