看看以下的分录就知道了 1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

老师 我想问下,计提工资时 是按应发还是实发?如果应发的话 里面包含个人社保部分,到时候都计提了 会不会纳税调增?
老师,我们计提工资的时候,包含社保和个税吗?
老师,您好,在计提工资的时候,借:费用,贷:工资、社保个税,这样做的话,公司的费用里包含了个人承担的社保、个税等,这样对吗?
老师计提工资的时候分配了收益对象包含社保个税,计提社保个税的时候又进入是不是重复了
计提工资的时候是不含个人社保部分,计提多了直接充掉可以吗?
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
我们垫付材料款,也就是说被挂靠方给我们开工程款发票,我们垫付的材料款在外账上,用做账吗?这时我的外账该怎样处理?感谢您用心回答。
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
多领取的工份医疗费退回社会保险基金管理局能出管理费用吗?
我们公司成立一直没有业务,也没有收入,然后7月份要变成一般纳税人,请问之前月份收到的专票还能抵扣吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师可以帮我调一下报表可以吗?我发您邮箱