是的,可以的,可以这样处理的。

老师 我司是销售机台的,在22年11月份签订销售合同113万,约定23年3月发货,22年12月份收到了113万,并开具发票113万,但我司原材料还未购买,机台还未开始做,暂估成本90万。 我司在22年的凭证如下: 借:银行存款113 贷:预收账款113 借:预收账款113 贷:主营业务收入100 应交税金-应交增值税(销项税额)13 借:主业务成本90 贷:库存商品90 借:主营业务收入100 贷:主营业务成本90 本年利润10 借:本年利润10 贷:利润分配-未分配利润10 23年实际发生成本95万,做账如下: 借:以前年度损益调整-主营业务成本5 贷:库存商品5 借:利润分配-未分配利润5 贷:以前年度损益调整5 汇算清缴前:利润分配-未分配利润在贷方:5 所以应交所得税5*25%=1.25 请问老师这样的分录对吗
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度汇算清缴的纳税调整表中调增了一笔。并在22年凭证里做了分录借:库存商品 贷:利润分配一未分配利润,这样我的库存商品多了一笔余额,于是我就做了分录借:应收账款 贷:应交税费一销项税 贷:主营业务收入,并结转了成本,借:主营业务成本 贷:库存商品,但这么做完我发现总体成本还是大于收入[捂脸]
老师,请问一下,如果现在发现一张2022的成本发票,需要结转22年的成本,实际的收入成本都在22年,只是发票在23年做账,这种情况应该如何做账呢?是小企业。是可以直接借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款
请问下去年暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款~暂估 22万 今年收到成本发票14万,怎么做写冲减分录呀? 实际成本是14万是吗?如果是小企业会计准则,借应付账款贷利润分配未分配利润22万, 借利润分配未分配利润14万,贷应付账款。 老师,按这样去年暂估22万应付账款冲减完了,开回来成本发票14万,还缺8万的成本发票没有冲减完,怎么体现出来呢?
奖金需要缴纳个税吗?如何申报?请老师详细说下
个体工商户可以开建筑服务这个税目吗?
您好!老师麻烦问一下建筑施工企业预交税款是按照销售额价款预交还是按照价税合计预交2%
老师,我客户从银行贷款,受托支付,转到我公司公户,比如打来500万我扣下欠我公司的40万,我需要退给客户460万,我这460万还不能退回他公户,属于资金回流,我能直接从公户退回他公司用的银行卡吗,如果这样我做账怎么做,还有能转到我法人卡在从我法人卡退到他法人卡吗,怎么操作合适呢
老师 2月给员工补缴12月社保和医保,公司部分和个人部分都从员工工资扣,会计分录怎么做
单位:小规模。 业务:开具跨地区专用发票50000元。 请问老师:这笔款项要预交税款吗?预交税款最迟什么时候? 还有一个问题:用特定身份登录进去,查不到这笔跨区事项,这个怎么解决?
老师你好,我们是人力资源公司,报社保的工资平常用公户发,日结用第三方发薪系统,现在公户公转私转不出去,能用发薪系统给公户报社保的工资发不
销售方给我们采购方开发票了 还需要开收据单子嘛
老师您好,申报个税时,如何把之前电脑的数据自动提取到新电脑上?放假了,想在家里电脑上申报,但是没有数据怎么办?
我想问下,目前的法定退休年龄是什么时候