你好,这个设备是计入固定资产的吗?

你好老师,我公司是一家加工厂的,用了原材料生产成笔袋,然后还卖出去,应该做几条分录呢
老师,我这边遇到一个问题,我们公司闲置出了一些设备,有的设备我没入固定资产,我直接做的费用,现在这些设备要抵债给我们欠钱的供应商,这个我做账我应该在做账啊,计入固定资产的设备咋做,入费用的设备咋做?
老师,你好,我们租赁的生产设备坏了,换了一部分,这个怎么入账呀
你好老师,我们家的一套生产设备不用然后卖掉了设备的一部分还有一部分在工厂这个应该咋做账呀
我们是一家团膳公司,接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们,一个月后,甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问, 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票,开什么项目,税率多少? 2、我们接受这批设备,是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因,我们不能做垫付,所以只能拆分为两个买卖步骤,这个销售出去会产生增值税,可以规避掉吗?
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
是的,是计入固定资产的设备
你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
老师,就是一套设备全部转入清理,然后变卖的部分,计入发生清理的收入,还有一部分没有卖,能继续放在,固定资产清理的余额吗?等有人买剩下一部分的资产时再把固定资产清理的余额放在贷方,最后在结转损益
你好 卖的部分转到清理的
清理的 余额结转到损益 里
那没清理完的呢,后续剩余的设备还会有人买,怎么办,分录应该怎么做
后面再卖另一部分,那就是和前面的处理是一样的,也是转到固定资产清理,然后最后结转损益。
就是说固定资产清理可以有余额的不要紧吧
你好,因为咱实际情况是这样,咱处理一半咱就转出去一半就可以了,是固定资产,还有一部分余额。
谢谢老师
不客气的问题解决,请好评。