附表一免税销售货物,然后减免明细表出口那里第一列、第三列填写销售额。
请问老师,我们单位是外贸企业,刚申报了出口退税,增值税申报表关于出口退税的需要在哪里填东西吗?
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
请教老师,我们7月底有一笔出口业务,需要确认收入,我们是外贸企业,请问申报增值税时,往哪些表里填数据,分别是哪个位置填,谢谢老师
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
谢谢老师,那我对应的进项的这笔发票,是正常认证并统计么?
你好,外贸的选择退税勾选。
这个退税勾选,在哪里呢?我这个打开就没有退税勾选呢
一豪,你商贸的做了出口备案吗?
还没有做出口备案,那我们这笔对应的就先别认证?
对的,是的,是这么做的,你没有不显示
我给S局打电话,说只能做出口退税备案,是一回事么?
是的,就是这么做的。
那也就是7月份出口7月份就必须得确认收入么? 如果我都晚一个月呢,都放在8月份,可以么
你好这个没有规定。
那也就是我这张票先不认证,因为还没有做备案,收入与备案都在8月份做,9月份报税时就可以点退税勾选,就可以了吧
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师! 我刚才看了下关单是7月31号开的,但是8月1号到的韩国,所以这个收入确认在8月也行吧? 另外出口备案有时间限制么?像我这种业务晚一两个月凑两三单,也是可以的吧?
可以 尽快去 正规的你都应该备案之后你再出口的
好的,谢谢老师,那出口退税报税是申请完退税后报,还是现在申报增值税时就报
申报完了增值税再申请出口退税,出口退税15号之前。
还是没明白老师,我这月申报完增值税后,就是出口的这一笔做在8月份,也需要在本月15号前做出口退税申报么?
你好,符合出口退税要求吗?如果符合的话可以的,你也可以在下一个月,也可以在本月都行。