附表一免税销售货物,然后减免明细表出口那里第一列、第三列填写销售额。

老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,怎么填财务报表和增值税报表呢?7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么申报呢?谢谢
老师请问,我12月冲了一笔7月的营业收入10000多,因为之前会计做错了账,现在利润表营业收入本月金额是负数,7月的时候这笔收入也没有开发票。我们公司是小规模纳税人。7月的已经在10月申报了。这种情况怎么填财务报表和增值税报表呢?谢谢
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
老师好,我们是外贸企业,我已经在发票认证平台勾选了退税,也已经确认了,但是现在发票名称和报关单不一致?请问现在是我这边做红字申请表,然后把这些发票作废吗?那我这个月的增值税报表哪里还要填吗?
我们公司外贸企业,要做出口退税的,11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
个体户,申报经营所得B表,提示核定征收怎么办?
老师,我看我们现在1.2月报表盈利166万了,然后3月目前开具发票35万,成本60万,我就大概算下,这样季度盈利也差不多141万,按照5%缴纳企业所得税,是不是也要缴纳差不多7万的企业所得税?因为怕老板交不起,看下要不要月底去找找发票,可是好像也没啥发票了
公司2025年是小微企业,2026年1季度应纳税所得额不包含调整项已经超300万,1季度预缴所得税按25%还是5%?
税务局要求调整的纳税表,补缴的企业所得税和增值税怎么做账
谢谢老师,那我对应的进项的这笔发票,是正常认证并统计么?
你好,外贸的选择退税勾选。
这个退税勾选,在哪里呢?我这个打开就没有退税勾选呢
一豪,你商贸的做了出口备案吗?
还没有做出口备案,那我们这笔对应的就先别认证?
对的,是的,是这么做的,你没有不显示
我给S局打电话,说只能做出口退税备案,是一回事么?
是的,就是这么做的。
那也就是7月份出口7月份就必须得确认收入么? 如果我都晚一个月呢,都放在8月份,可以么
你好这个没有规定。
那也就是我这张票先不认证,因为还没有做备案,收入与备案都在8月份做,9月份报税时就可以点退税勾选,就可以了吧
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师! 我刚才看了下关单是7月31号开的,但是8月1号到的韩国,所以这个收入确认在8月也行吧? 另外出口备案有时间限制么?像我这种业务晚一两个月凑两三单,也是可以的吧?
可以 尽快去 正规的你都应该备案之后你再出口的
好的,谢谢老师,那出口退税报税是申请完退税后报,还是现在申报增值税时就报
申报完了增值税再申请出口退税,出口退税15号之前。
还是没明白老师,我这月申报完增值税后,就是出口的这一笔做在8月份,也需要在本月15号前做出口退税申报么?
你好,符合出口退税要求吗?如果符合的话可以的,你也可以在下一个月,也可以在本月都行。