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请问应付暂估发票金额和入库金额对不上 怎么处理 这个不是发票没来吗

2023-08-10 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-10 11:03

先红冲暂估,然后按发票金额入账

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先红冲暂估,然后按发票金额入账
2023-08-10
你好。那您就根据实际情况回函就行。
2023-04-19
借:库存商品/原材料  10000       应交税费-待转增值税进项1300 贷:应付账款-暂估   11300
2022-10-04
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2022-01-15
您好,可以暂估入库?账面应当与实际往来余额相同,发票相同的挂账
2022-01-20
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