这个你需要进行调整 借:以前年度损益调整 贷:库存商品

老师,老板计划要注销公司,为了把账面货币资金清零,做了补发法人的工资(因为业务已停止一年多,平时除了缴纳法人社保后发工资800元给法人),但是目前账面利润表净利润为负数。请问,要做补发工资的那部分按实际缴纳社保基数4500元/月的工资来补发呢还是按账面实际货币资金余额?
老师,请问发现19年的审计报告库存商品那里多了一千多块,原因是19年的账在付款的时候但发票未到,直接入了库存商品,后期来了发票没发现有做了一笔,但在19年12月红冲,但由于科目借贷方向的问题,不知道为什么审计没有发现,所以库存多了一个商品。我们也没有发现这个问题,导致20、21年的审计报告期初都是多这个金额,但实际我们的账上是没有这个金额的,这个要怎么调整?
请问前面的会计,利润期末金额是错的,人工工资多记了,还有库存商品采购进来的余额比实际的多了,怎么调账,分录怎么做
请问前面的会计,利润期末金额是错的,人工工资多记了,还有库存商品采购进来的余额比实际的多了,怎么调账,分录怎么做,跨年了
前几个月采购的存货,在年底的时候和供应商签了补充协议调了价,就是实际合同金额变多了,目前是前几个月收货入库时就以当时的合同金额核算成本入账了,还有后续的一些出库加工领料等,现在这个成本差异该怎么入账呢
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么