首先看一下咱们数据对还是不对,用的是哪个科目?

老师早安。我有个疑问,我们这里,一般来说,除去那些长期合作的固定客户。很多客户都是先付款,再放货。那就应该理解为是预收账款是吧?但是我们这里有个特殊的地方,大部分情况下,工程公司都是有自己的卡车的,我们并不承担运输,他们的车过来后,我们给装货。但是现实中出现过问题,有的客户,他们付款后,有的会过好久才来拉货,最长的出现过两年的。比如说客户付款了100吨石粉,结果一直没有来拉货,或者来拉了50吨,还有50吨没有拉。那么这种情况,我是把这100吨记为负债么?那么我收到的货款算收入的100吨货款假如一万元的话,同时客户还没有来拉货,负债是100吨,一万元。那么一正一负是等于我没有盈利么?
老师,我现在做账报税都是自己一个做的,汇算清缴和工商年报都做完了,关键是这个心里一直担心怕税务找我的麻烦,我们公司的其他应付款数据好大,我想下个月转到实收资本里面去,我们公司之前是老板找外面的人只做外账,企业所得税负率是0.25%,我想今年降到0.22%左右行不行?因为今年有减税降费的政策,税负率是否可以相应的降低呢?这样还可以帮老板省点钱,老板也不容易啊[捂脸]
老师,我们有一个员工,有一段时间他是停薪留职的,停薪留职期间社保公积金是全额自负的,包含单位部分也是自付的。等他回来了,再按照正常的工资给他发。 这种情况下,他每个月还需要付单位社保公积金的钱,,那他的工资条就是负数的这种是可以的吗?然后那个负数的金额就是等到他回来的时候,再从他的工资里面一点一点扣出来这样子,请问就是这种操作是允不允许的?
老师好,问一下,什么时候才出现用负数表示呢?本来我是供应商,他是客户,然后我的员工去他那里加班,工资他那里自己帮我们付了,再跟我们做结算,工资这块他做收款单的数字写为负数,而我是做付款单,我写为数字也负数。想问一下,什么情况下写为负数。
你好,老师,我想问下,9月份有3个员工在3号离职了,但是他们9月份的社保是公司先帮缴的,他们三个都是有业务提成没有结算,当时是说保险费用从业务提成里面减除,到目前提成都没有发放,但是现在9月份的工资做下来,实际应付金额,变为负数了,那像这种情况怎么解决,包括个税
老师你好,请问月末的留低税,可以不做分录
我司非房地产租赁业,去年之前申报的房产税计税依据都是先乘以12%再减半征收,今天我房产税税源采集咋没有乘以12%
公司购买茶叶礼品赠送客户收到的进项税可以抵扣吗?
老师,我们付有租金需要交印花税吗
老师,现在当月报超是从当月算一般纳税人还是次月?
生产企业 购买的三角带 高压油管 五金 等 应该放入什么会计科目
老师,第一季度企业所得税,已记入成本的职工薪酬,实际支付给职工薪酬,是要把去年12月的减掉再填吗
老师你好,CAD里的图片怎么打印?
郭老师,建安企业,异地预缴所得税,但注册地弥补亏损,不用缴,所得税要怎么比例比较好
企业减资流程是什么步骤是哪些
对于会计方面,如何什么情况下使用负数
你好红冲的时候就用复数。