同学你好 这个就是已交税费抵减销项

进项税额大于销项税额,月底是这样做么?借:应交税金-销项税2000 , 借:应交税金-转出未交增值税500,贷:应交税金-进项税 再做一个 借:应交税金-未交增值税500, 贷:应交税金-转出未交增值税500 对么
老师,结账税金 借:应交税费 应交增值税(销项税 ) 贷:应交税费 未交增值税 代表什么意思
老师好,请问月未以下明细科目有余额,请问要如何结转,分录怎样写? 借方:应交税金_应交增值税_进项税额248,095.45 贷方:应交税金_应交增值税_销项税额689,662.23 借方:应交税金_应交增值税_应纳税额-372,211.33 借方:应交税金_应交增值税_待抵扣进项税额287.32
7月缴纳6月增值税2000, 借 应交税费 应交增值税 已交税金2000 贷 银行存款 2000 借 应交税费 未交增值税 2000 贷 银行存款 2000 那个正确
老师 借应交税金-应交增值税-销项税额2000 贷方:应交税金-应交增值税--已交税金2000 这分录什么意思?
小规模纳税人 餐饮 住宿发票做在哪个会计科目 需要缴纳公司个税吗 如要缴纳 怎么做会计分录
老师 个体工商户定期定额征收需要做账吗 可以公转私给法人吗
如果一个公司要转让股份给另外的一个公司,转让方已实缴300万,然后受让方支付的价格可以是实缴的300万吗,如果转让价格300万要交哪些税
应付账款贷方负数就是供应商没开发票的部份吗
物流货代公司,关于奖励和赔偿客户的会计处理,赔偿分公司自己赔和供应商赔,奖励有平台上客户推广奖和红利
请问,劳务派遣费,差额征税(税率6%),可以分两张发票(电子普票)开具的吗?
老师和跨境关联的企业交易,需要注意什么,比如定价,要做备案吗?
老师,小规模纳税人一个季度开了5万专票,20万普票。是普票不交税专票交税吗?
国外客户要样品,我们给他寄免费样品,他给我们支付运费,如何付款?
没有实操课怎么找不到。。。。
是说明交了2000的税金吗
没见贷方银行存款出钱
抵减是进项税抵减吗
之前已交的抵减应交的销项
那交税分录怎么做
同学你好 借应交税费 贷银行存款
借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款 是嘛
对的 这个是已交税金的分录