是的,是全额缴纳增值税

一般纳税人,开普票,不存在免税额度吧,正常缴纳全部增值税。税费可以抵扣么?开专票可以抵扣增值税,普票的增值税不予抵扣吧。
老师,一般纳税人有全额开票,差额开票,增值税如果做账,有进项抵扣的时候怎么做账务?
老师,一般纳税人开普票,如果没有进项抵扣,不也是全额缴纳增值税么
一般纳税人不管开普票还是专票,如果没有进项抵扣,就是全额交是吗,这个月开了30万普票出去,没有进项,一万多的增值税就是全额交的吧
老师,请问一般纳税人开出的普票是不能抵扣进项的吗?全额缴纳增值税吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录