您好,应付账款 借方 余额是预付款(还没开票),应付账款贷方 余额是欠款(已开票但没付款)

#提问#请问老师怎么分清应收账款和其他应收款,应付账款和其他应付款比如小区物业办公室用的电费,每个月去电业局交的钱不是正好总得多交,那这个挂往来是其他应收款吗?还有这个月小区电梯检验款,已经付款了,发票未到,昨天老师说先做分录借主营成本,贷银行存款,拿到发票再冲借应收账款,贷主营成本,然后再借主营成本,贷应收账款,这为啥用应收账款而不是其他应收款呢?谢谢
老师,我要调4月份的账,借应收票据 贷应收账款A 应该是应收账款B,那我调账方法(1)借应收票据 负数 贷应收账款A 负数 然后借应收票据 贷应收账款B 还是(2)借应收账款A 贷应收账款B 该选哪一种 老师
老师 别的公司给我们开的发票我们应该付款,收到发票了未付款记账应该是 记应付账款吧,怎么我看我们账上记的其他应收款贷方啊,那个最合适啊。
老师,应收账款和应付账款,我搞不清楚,我知道应收未收这种概念,应收账款借是没收开了票的,贷是收了未开票的,那应付账款呢???谢谢
老师。怎么理解应收账款,应付账款,预收账款,预付账款,我知道借贷的+-,搞不清楚具体是什么意思?什么收了没开票,没收开了票,不是很懂??
请问,支付新年红包,领导派发,具体入什么明细会计科目?
你好,我们公司是汽车服务公司,给客户开的服务费,我们也是收的平台服务结算费,我们给司机结算的款可以向司机要发票,他们能开票吗?不是公司员工,需要怎么操作合规呢
老师,车辆违章费计入什么科目,允许税前扣除吗?
电脑打印 可以不算残值吗 直接报废
@郭老师@郭老师@郭老师
老师张三应付工资5000,满勤当月,实发也是5000,没有社保扣除。个税申报5000元整,正好5000请问涉及个税吗?
老师好,由于公司规定及对账流程问题!每个月需要先开票暂估收入!等到双方对数确认了以后,再红冲以前的暂估,重新根据实际数开票入账! 那么:去年9月至12月的数每月都做了暂估收入,现在逐渐确认实际数了,但是跨年度了!我这边发票需要红冲,重开!那么账上也是冲销上年的凭证,重新按照实际数在本年做收入吗?又或者是做到以前年度损益调整?
原账单2万,货代多开了3000,增值税发票23000,我们这边按照20000记账没问题吧?
老师,有没有适合于香港那边的财报模板
老师,预算执行单位,给实习生发劳务费,需要什么附件?