你好,结转到成本里面的话,你做反了。

老师好,我公司今年前几个月因一些生产性费用发票不能及时开回,生产成本不能确定,就一直没做成本,当期发生的工资,折旧,全部进了管理费用,12月发票都开回来我可以做生产成本了,问,我是不要把进了管理费用的都转出来进到生产成本呢?
老师你好!我们公司有一个保洁大姐每天晚上过来给我们打扫卫生。不是我们公司的员工,临时的。她的工资:是借:主营业务成本 贷:库存现金 还是:借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金那个比较合适。有什么区别?谢谢
老师,您好,我们有一笔费用,之前是员工给我公司办理开户产生的费用50,当时做的借银行贷其他应付款,后来这个50元员工走的报销是关联公司付的,现在领导发现了,让我把这个50和关联公司挂往来,我应该怎么做账做分录
老师你好,开业之前让员工打扫卫生了,这个应该记管理费用,我当时把员工的做到了一起,这一笔还是付给兄弟公司的,结转到了成本里面,我现在要调整,是不是借:管理费用,贷:生产成本
老师你好,就是支付员工的工资,我把制造费用结转到了生产成本,我想调整为管理费用,我是直接做借:管理费用,贷:生产成本吗?还是先借:制造费用,贷:生产成本?
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?
那这一笔应该怎么调整啊
借生产成本、 贷管理费用。
老师你好,生产成本是负数吗
你好,生产成本不可以是负数的,生产成本借方增加,贷方减少。
我结转到了生产成本,应该是减少生产成本啊,管理费用增加,老师我没太懂
你好,你的意思是正确的,是管理费用,但是你做到了生产成本里面了吗?如果是的话,你上面的正确的,你这个生产成本当时有借方余额嘛,没有做你上面的分录之前。
我是已经结转到了生产成本里面,但是我现在要调回到管理费用里面去
借管理费用,贷生产成本。