您好,按建筑施工企业结转成本,程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
老师这是一个工程合同,我们家是做钢结构的,开票开的是钢结构9个点的专票可以吗?
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,请问有一个项目钢结构这块是我们做的,但是上面通风这块是找别人做的,对方给我们开了建筑服务*通风工程服务,这个票我应该怎么入帐
老师你好请问我们自己是做钢结构加工的有一个项目由于时间问题,部分钢构件行车梁叫另一家加工的,加工那家给我们开钢构件发票要不要注明工程名称和工程地址
老师你好,我们是做钢结构加工的,开了钢结构发票的结转成本,做到库存商品-钢结构,那请问我有的开了劳务票和工程票,怎么结转成本,
老师我们是做钢结构加工的,有的项目也开了一些9个点工程票出去了,请问这工程票怎么结转啊
课程的有效期多久呢?
老师你好,我是一般纳税人,税务局让我们自查补23和24年的未开发票收入,我现在补了,想问一下这个账是做到25年吗分录怎样写
怎么做一个老板能看得懂的报表?
已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢?
中级会计实务有没有2025押密题库呀
老师,好。办公室租赁,签订的有租赁合同,都需要缴什么税
老师,发票开促销服务费,算不算广宣费?
老师,银行贷款报表,纳税申报表的受理日期发生了变化,电子档的文件是提前给到银行,对方可能初步审核通过,然后再上交纸质稿,我把日期改了,这个问题要跟老板说明一下不?怕老板说我粗心,不讲可以不
老师,村委会专项资金这样做对吗? 收到专项资金 借银行存款 贷专项应付款 支付时 借固定资产 贷银行存款 借专项应付款 贷公积公益金
一般纳税人为什么这个提示勾选不了
老师我前面做借应收账款 贷:主营收入 应交税费-销项 收到款时,借:银行 贷:应收账款 在后面结转不会了
这样做行不行
这样没有成本不匹配
就是后面结转结不来了
能不能有简单一点的,感觉上面那个太复杂了
这个已经精简到这几组了,算少的
啊,老师如果是挂靠的,开工程票也是这么做吗?
是的没错, 是这样的