您好,请问一下有金额吗这个
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
有待认证发票科目,期末结转进销跟销项的分录如何做
提问:待认证的进项税怎么做分录,月末结转进项和销项税怎么做
进项税计入科目应交增值税待认证进项税额,销售了计入销项税额,期末需要结转吗?分录怎么做
进项税大于销项税,月末如何做应交税费科目,进项税小于销项税,月末如何做账,进项发票当月已认证结束,谢谢
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
设备售卖税费要怎么计算
老师您好,我这边是快递行业,我们收到的派费,会给总部去开专票记收入,这些收到的派费一部分一部分会向下发放给承包区,签的有承包合同,不会收到发票,这个支出可以合理计入成本嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
有金额,9000多
镜像和肖像的话,这两个数据有吗?
都有的,老师
借 应交税费 应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
待认证发票科目呢?你这是结转的啥?
待认证那部分,是一开始做在借方的,因为哪一笔,不影响我们进项和销项的本期金额,那部分只是待认证不是进项税
本月进销转出 借:应交税费-未交增值贷:应交税费-待认证发票 销项转出借:应交增值税 贷:应交税费-销项税额 是对的还是错的?
待认证不需要结转到未交增值税,这个分录不对
那待认证发票这个科目不管他?
对啊,这个科目是 等我们认证的时候,作为进项税的
那是不是认证的时候做借:进项税额,贷待认证发票
嗯对,就是这个意思的
然后再结转进项跟销项呢
对的,这次理解的没错
结转进项分录:借未交增值税 贷进项税额 结转销项分录:借销项 贷未交增值税 对了吧
嗯对,就是这个意思的