您好,请问一下有金额吗这个
一般纳税人企业。当月有票收入100万无票收入10万,销项税12万。 进项都做到待认证科目。月底认证了13万的进项发票还有30万进项在贷认证科目。月底结账还需要做什么税额结转分录?怎么写?
有待认证发票科目,期末结转进销跟销项的分录如何做
提问:待认证的进项税怎么做分录,月末结转进项和销项税怎么做
进项税计入科目应交增值税待认证进项税额,销售了计入销项税额,期末需要结转吗?分录怎么做
进项税大于销项税,月末如何做应交税费科目,进项税小于销项税,月末如何做账,进项发票当月已认证结束,谢谢
老师,公司的固定资产,开了一张报废汽车的销售普票怎么做账
老师好,我想问一下,我们公司是合伙企业,二季度在申报个人经营所得税时,每个月投资者减除费用5000带不出来,问过后,他在其他地方发工资已经享受了,所以不能重复享受,如果我们这边想享受这个政策有办法吗,是他那边下个月不扣5000,我们才可以享受吗?
企业会计准则要求经济补偿金都是管理费用-辞退福利出吗
老师,公司开报废汽车普票怎么做账
老师,人工成本我应该怎么核算,以下方式可以吗?生产日报表体现出订单数和完成数,具体人数和正班工时和加班工时,所以我按工时算的,还是按工资表一条的生产线员工工资总额去算?请老师指教,我是制造业 A订单数量是5000,投入数2476,产出出2460,不良品16个,正班工时是190个小时,加班工时是93个小时,我是拿基本工资小时9.72元*190个小时=1846.8元,平时加班工资14.57元*93=1355.01元,人工成本是=3201.81元吗(不包含全勤奖和年资奖和绩效和社保)
老师,个体户去年七月份申报的个税和增值税不一致,怎么更正?
公司有其他应收款,但都是没有发票,账务上怎么处理
公司付了几笔交通费报销款,其中一笔因卡号填错网银自动退回了,我把这几笔加总做一笔账里可以吗,摘要写支付交通费报销,付出去1000,退回200,直接借管理费用800 贷银行存款800
有没有规定时间呢。比如从注册公司到税务报道的时间有没有规定呢
老师,房产税按季度申报,是不是每次都是房产原值除以4,再乘以70%×1.2%
有金额,9000多
镜像和肖像的话,这两个数据有吗?
都有的,老师
借 应交税费 应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税
待认证发票科目呢?你这是结转的啥?
待认证那部分,是一开始做在借方的,因为哪一笔,不影响我们进项和销项的本期金额,那部分只是待认证不是进项税
本月进销转出 借:应交税费-未交增值贷:应交税费-待认证发票 销项转出借:应交增值税 贷:应交税费-销项税额 是对的还是错的?
待认证不需要结转到未交增值税,这个分录不对
那待认证发票这个科目不管他?
对啊,这个科目是 等我们认证的时候,作为进项税的
那是不是认证的时候做借:进项税额,贷待认证发票
嗯对,就是这个意思的
然后再结转进项跟销项呢
对的,这次理解的没错
结转进项分录:借未交增值税 贷进项税额 结转销项分录:借销项 贷未交增值税 对了吧
嗯对,就是这个意思的