固定资产 账面价值大于计税基础 说明 会计处理 计提折旧少了 按照税法规定要多折旧一点 那么调减应纳税所得额

老师,比如一项固定资产的账面是100万,计税基础是80万,怎么理解这个差额20万是递延所得税负债,能不能用通俗的话讲解下,我也百度了,可就是理解不了,咋整,
老师,我知道资产小抵大纳的口诀,但是不懂什么是需要用到递延所得税资产或是递延所得税负债,分不清用哪个科目?这个递延所得税资产是不是相当于档期而言还是以后期间而言的,是表示税局欠了我的钱,所以形成资产的意思吗?如果是负债的,就是我欠税局的钱,是不是这个道理,麻烦老师转成大白话跟我解释解释
老师,可供出售金融资产公允价值上升影响递延所得税资产还是递延所得税负债啊,如果是影响负债,是不是说可供出售金融资产公允价值上升,就是账面价值大于计税基础了,所以相对于一般说的可抵扣暂时性差异,然后这个是递延所得税负债,还是怎么理解?
那老师你是如何记住资产类的话,账面大于计税基础,就是递延所得税负债的呢,老师是如何快速理解的呢?麻烦老师解释下自己的通俗理解@邹邹老师回答
老师如果是负债类账面价值要是大于计税基础,那么为什么是递延所得税资产呢,老师是如何更好理解呢
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
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所以 相当于 现在少交税 ,以后要多交税 产生递延所得税负债
老师,要是负债类的如何看他的账面价值和计税基础呢
负债类 预计负债 借:销售费用 100 贷:预计负债 100 负债 账面价值大于 计税基础 调增应纳税所得额 产生递延所得税资产100*0.25=25
这里预计负债 账面价值100 计税基础 0
负债计税基础=账面价值-未来允许抵扣金额
计税基础为啥是0
账面价值为什么是100
麻烦老师解释下
负债的计税基础=账面价值-未来允许抵扣金额=100-100=0