你好; 是的; 作为内销; 可以抵扣进项税 ; 这样来缴纳增值税的

老师,我们公司进口货物本来是用于出口的,但是出口货物我们不记账,那么进口货物可以用来抵扣内销的增值税和成本吗?
老师 请问免抵税额这样理解对吗?就是内销收入的销项大于进项税额 需要缴增值税 而出口退税额可以用来抵扣这个增值税 就是我不收这笔退税款 同时也不缴增值税 两者抵消
外贸企业出口货物的进项票已经认证抵扣了如果不办理退税确认出口货物收入时可以做免税收入么还是算作内销缴纳增值税
老师,我想问下,出口货物,但不退税,是按照内销处理申报增值税抵扣进项后缴纳增值税吗
老师,我这个月销售货物的增值税是留抵,但要缴纳房租增值税,那我申报出口退税时,到底算不算有留底的增值税?
老师,个体户核定征收,代扣代缴员工个税这些需要用财务软件做账吗? 还是每次都要登录电子税务局或者自然人电子税务扣缴端进行代扣代缴申报
老师,公司换法人,账上有应收应付的欠款办不了怎么办
购销合同上有碎石,块石,毛石,合同里面有规格,单价,但是采购方要求我们开石材一批和一个总价,不需要明细,请问这样可以开吗?合理吗?税务会查吗?
现在就业环境怎么样?财务工作好不好找?
做牙齿类的医疗器械公司业务少注册资金能从300万元减资到1万元吗?有啥影响
25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
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做牙齿的小规模纳税人公司,业务很少,想减资到1万元可以吗
老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
那我就是按照内销一样填写到计税销售额那里了?
是的、 按照正常国内业务 来处理的
那我当内销处理的收入是按照出口日的税率算收入吗
你好; 按照你实际的税率13%去报增值税
我的意思是,假如我3月出口的是300元美金,那我的收入是按照3月当天的出口税率*300USD的金额÷1.13后的收入申报吗?
你好; 对的; 按照这个来计算的