出口退税的时候货物对应的进项不能抵扣

老师,增值税留底退税,我们是每个月都有留底,但是我们也交增值税了,就等于进项平台有留底,但是增值税报表没有留底,他这个增值税留底到底指报税的还是进项平台留底的啊
老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。
老师,增值税有留抵额,但是不想退税额,想留底怎么办?申报时候出现(符合条件,立即申请留底退税/暂不申请留底退税),我选择暂不申请留底退税,原因怎么填
你好,老师,我们月末有留底2万多,在转出未交增值税,这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万,应该是留底退税,那怎么从转出未交增值税,进项税额转出到留抵税额该怎么结转
老师,我这个月销售货物的增值税是留抵,但要缴纳房租增值税,那我申报出口退税时,到底算不算有留底的增值税?
我们是生产企业。出口退税申报要填留抵税额,我这种情况填0还是填实际的留底税
这是实际留抵的,生产型出口不熟,你问问其他老师确认一下,不好意思