你好,是一般纳税人的吗?

老师你好,建筑公司简易计税工程,劳务分包,差额计税,增值税申报表如何填报抵扣
简易计税,劳务分包差额计税怎么做分录,公司开出50万劳务总包发票,收到45万劳务分包发票,这个怎么做分录。差额征收怎么做
老师好建筑劳务公司实行简易计税收到劳务专向分包发票30万元差额计税增值税报表怎么填
老师好建筑劳务公司一般纳税人简易计税8月份含税收入500万专项分包发票30万申报递减了分包款500万计提了增值税14.56万元递减后实际缴纳了13.69万元中间的差会计分录怎么做谢谢老师
老师,建筑行业,一般纳税人,11月,开专三劳务费发票200万(税额58252.42元),取得劳务公司分包普票200万,预缴增值税时为0,这个在最后结转分录时怎么写?借:应交税费_应交增值税_简易计税58252.42 贷方写啥??
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
是的一般纳税人
附表一简易计税3%,在这里面填写你的销售额, 然后再附表三,税率是3%的那一个第一列加税合计填写,然后后面的扣除项目,本期发生额,实际抵扣金额填写你的成本。