对方不要发票,你可以不用开的,做无票收入就行,开增值税普通发票,写对方企业的名字,没有税号 是 是销售的货物还是服务的生产还是商贸?
请问我们收到国资的土方平整补助款10万,需要我司开票,票已开,帮我们填土方的公司开票给我公司。这个是营业外收入对吗,要缴企业所得税。这样是不是表示公司不在是筹建期了。收到国资的钱的分录怎么写
老师,我们收到一笔境外货款,外国人不要发票,但原则上我还是要开发票缴税的对吗?我怎么开票,是开增值税普票吗?不要开专票吗,那要缴税吗,受票方抬头是去问外国公司要吗?缴税报表填哪里
老师,我们公司收到一笔销售收入,美元,对方不要发票,我们开一张增值税普通发票,税率23就可以吗,外国票,税号不写,只写公司名字吗
老师,收到一笔境外汇到我公司的服务费,国外公司不需要我公司开发票的,请问这笔收入作为无票收入,增值税申报金额是是含税金额还是不含税金额?
老师好,客户是国外公司,委托国内代付公司给我们付款,因无法开给国外公司增值税发票,对方要求我们开发票开给代付公司增值税普通发票,可以开具吗,如果不能,有无税收文件支持
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
系统里服务收入是含税金额,季度超过30万元,申报增值税不含税金额,用含税金额除以1.01就可以了吧
老师,我们是商贸,关于开票税率我们怎么确定,我们卖的是锂电池,还有一定要拿到出口报关单吗,我们不需要退税,就收了6万人民币
你有出口报关吗?如果有的话,需要有报关单,开票税率是零。你看一下出口退税率是多少?
关键我没有见到报关单和合同,这样是不是也不退税,然后选零税率。
这样的话,我每月增值税申报要填列这笔出口吗,还有季度所得税申报要填吗
你好,你确定一下你们出口报关了没有,那的话它是不能免增值税的,你需要视同内销需要正常交税的13%。
什么情况视同销售?是没有报关的情况下吗
是的,还有你进项发票没有的。
有进项发票的,能退税吗
没有报关,你有进项也没法退税。
刚刚领导说货物都没有出去,外币是给我们了,所以无报关单,这样,开形式发票可否
货物没有出去是什么意思?实际不是出口的吗?
不是出口
开不了形式发票,这个没法开,形式发票你出口给国外的才可以啊,你这种情况下就走内销就行了,对方不要发票,你无票收入13%
那就是发票都不用开,就做13%的无票收入申报,对吧
可以的,可以这么做的。