您好,这个的话,是0申报就可以的这个的,填在免税销售额

老师,小规模纳税人,账上的应交增值税是7237.29,而申报系统里申报缴纳的增值税是7237.25,这个有0.04元的差额,我要怎么做?
老师,我是建筑业小规模纳税人,这个月开票130万,需要预缴增值税吗?还是按季度申报时正常缴税,不预缴?
老师好!我公司是小规模纳税人,这个季度超过了起征点45万元,那开的免税收入要缴纳增值税吗?如果不交,怎么填写申报表
老师,我们是小规模纳税人,建筑公司,季度开票2180734.87,那我要不要上增值税,还有印花税是不是也填开票收入吗?还有就是小规模纳税人月度超100万是不是就要变一般纳税人
小规模纳税人是季度申报,如果我4月份开了专票,需要缴纳增值税的,那5月份不申报,不缴纳? 等到7月份在申报缴纳?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗