您好,隔月了吧,我们把以前的发票红冲了,再开蓝票,客户说找不到了,能不能配合我们写个情况说明,然后我们自己写红字开票申请单
老师,我们给客户开了发票,对方已经认证,但是他一直不给我们付款,已经一年了,我们有什么办法能把这张票作废呢,红冲的话他不给我们开红字信息表。
老师,请问我司客户自己把我们开具给他们的增值税发票弄掉了,现在要求我司给他们把掉了的发票开红字发票,再重新开一张给他们,请问这样操作可行吗?
老师,我们的客户已经给到对方了,对方已经签收了,可是对方把发票搞不见 了,现在让我们重新给他开?把之前的作废,可是作废我们也要拿票回来啊?要不对方说没有发票不给付款,咋整?
老师 请问一下 我们开给甲方公司的发票他说招不到 现在他们拨款给我们叫我们把前面开的作废重新开给他们 但是前面给他的发票他找不到, 咋办呢?
老师,我们开给对方的专票被他们弄丢了,现在只剩下抵扣联,他寄回抵扣联给我们,可以作废原发票,然后再重新开一张发票给他。
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
个体肉蛋禽类,如果开票总金额,一季度超过30万,开到50万,增值税怎么交,所得税怎么交,查账征收
补充去年的银行借款,漏记录,应怎么做分录
怎么结转成本?做账流程能讲一下吗
老师好,如果不想让小股东分走利润有什么好办法,提取盈余公积可以避免吗
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
红字开票申请单怎么写呀 ? 不是直接税盘里面先红冲。然后再开篮字发票就好了,还得写申请吗?
您好,也是在税盘填红字开票申请单啊,不填这个开不出红票的哦, 1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’ 2.选择“销售方申请”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面... 3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’... 4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击红字发票,填入冲红的蓝票代码和号码两次,下一步,会自动出来红票,调整金额打印就可以了
哦哦 好的 那对方写说明有模板吗?
您好,没有模板的,意思写到就可以了,就是说明票找不到也没抵扣的真实性,盖客户的公章即可
哦哦 好的 我们开的是普通发票,不是专票
您好啊,那就是说明票找不到这个情况就好啦