您好,隔月了吧,我们把以前的发票红冲了,再开蓝票,客户说找不到了,能不能配合我们写个情况说明,然后我们自己写红字开票申请单

老师,请问我司客户自己把我们开具给他们的增值税发票弄掉了,现在要求我司给他们把掉了的发票开红字发票,再重新开一张给他们,请问这样操作可行吗?
老师,我们的客户已经给到对方了,对方已经签收了,可是对方把发票搞不见 了,现在让我们重新给他开?把之前的作废,可是作废我们也要拿票回来啊?要不对方说没有发票不给付款,咋整?
老师 请问一下 我们开给甲方公司的发票他说招不到 现在他们拨款给我们叫我们把前面开的作废重新开给他们 但是前面给他的发票他找不到, 咋办呢?
老师,我们开给对方的专票被他们弄丢了,现在只剩下抵扣联,他寄回抵扣联给我们,可以作废原发票,然后再重新开一张发票给他。
老师,我们跟个体工商户合作,他给我们公司做推广活动,我们给他费用,本来是叫他开现代服务发票给我们,但他说他个体工商户的营业执照内容没有服务这块,开不了服务发票,请问他要开什么发票给我们才可以付这个款给他呢?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
红字开票申请单怎么写呀 ? 不是直接税盘里面先红冲。然后再开篮字发票就好了,还得写申请吗?
您好,也是在税盘填红字开票申请单啊,不填这个开不出红票的哦, 1.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表填开’ 2.选择“销售方申请”,输入“发票代码和发票号码”点击“下一步”,确认信息表票面信息是否正确;如果票面无信息,则手工录入需红冲票面... 3.点击“发票管理”上方‘红字发票信息表’下拉菜单选择‘红字增值税专用发票信息表查询导出’... 4.点击“发票管理----发票填开---专用发票填开”在增值税专用发票填开界面中,点击红字发票,填入冲红的蓝票代码和号码两次,下一步,会自动出来红票,调整金额打印就可以了
哦哦 好的 那对方写说明有模板吗?
您好,没有模板的,意思写到就可以了,就是说明票找不到也没抵扣的真实性,盖客户的公章即可
哦哦 好的 我们开的是普通发票,不是专票
您好啊,那就是说明票找不到这个情况就好啦