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老师,我上个月的加油发票已开具,已认证,我账上已经计提:借:进项税 821 贷:管理费用 -821。我 本月收到这张加油费发票 该怎么入账?怎么做分录?

2023-08-16 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-16 09:59

你好,把上个月的分录红冲,然后这样做分录 借:管理费用   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金等科目

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快账用户4140 追问 2023-08-16 10:03

老师,我们集团公司,下面有5家子公司,公司现在10名员工,都在子公司(济南公司)A这里缴纳社保,费用报销什么,还有车的过路桥费,都在这个公司报,现在老板想把所有人的社保挪到母公司来(德州这边的公司),这样做在工商和税务上有什么风险吗?

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齐红老师 解答 2023-08-16 10:06

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你好,把上个月的分录红冲,然后这样做分录 借:管理费用   ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:库存现金等科目
2023-08-16
你好;       你这个是筹建期发生的  开办费 费用; 那么就  对的哈; 不用去     处理  ; 你实际是11月的费用嘛   
2022-12-08
你好,单位的车吗?这个是什么业务产生的?如果是出差的,借销售费用差旅费 贷,银行存款, 平时加有用的借管理费用,汽车费 贷银行存款。
2022-03-01
当时这样做的
2022-09-07
你好按照发票做,这个0.08计入营业外收入核算
2025-03-21
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