这是一般纳税人的默认税率,开票时可选择3%或1%

老师您好,想询问下我们公司是否需要缴纳印花税。两个公司行业明细都是其他技术推广服务,第一个公司是收到的进项票税目是信息技术服务,开出去的销项票税目是生活服务-直播服务费,第二个公司没有进项,开出去的销项票的税目是现代服务-直播服务费,我们这两个公司可能不那么正规,都没签所谓的合同,然后今年9月份都做了印花税的税种核定,第一个公司税种核定是资金账簿和财产租赁合同,第二个公司的税种核定是资金账簿 财产租赁合同和权利许可证照。想请问下像我们这两种情况需不需要缴纳印花税,需不需要重新核定税种?
1)本期发生电器产品货物销售销售额2863000.00元,其中开且增值税专用发票销售额1940000.00,其中开具普通发票销售额1148000.00元,未开具发票销售额225000.00元2)本期提供货物运输服务销售额90000.00元;(开具增值税专用发票)3)本期为其他企业提供电器外观设计服务取得销售额280000.00;(开具增值税普通发票)4)本期共取得增值税专用发票2张(已认证通过):其合计金额为2695000.00,税额350350.00;5)本期开票软件升级与维修取得增值税普通发票价税合计金额280.00:6)本期员工宿舍修缮领用前期购进的钢材其价税合计4520.00;(已认证抵扣)问题:1、增值税一般纳税人和小规模纳税人纳税方式有何区别?2、计算该公司销售的3种产品(服务),销售电器、运输服务、设计服务分别适用的税率及销项税额。3、员工宿舍领用钢材费用属于哪种业务,增值税报税时如何处理?4、计算本期应纳增值税税额。
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()老师还是这题,追问问不了,我计算的是15+4/1.01*0.01,原因是小规模专➕普没超过45万,所以我没算普票的9+7,老师是我理解的哪不对吗?
二、乙公司为增值税一般纳税人,主要开展咨询和商品销售业务,适用的增值税税率分别为6%和13%。要求:根据乙公司2019年12月发生的经济业务编制相关会计分录。(1)1日,接受甲公司委托为其提供技术咨询服务,签订一项服务期限为5个月、总价款为20万元的咨询服务合同。合同签订时收取合同款10万元,乙公司开出增值税专用发票注明增值税额为0.6万元,其余款项于服务期满时一次收取。截止12月31日,乙公司履行合同实际发生劳务成本2万元(均为职工薪酬),估计还将发生劳务成本8万元,履约进度按时间的进度能够合理确定。(2)2日,向丙公司销售商品一批,开具的增值税专用发票上注明价款为50万元、增值税税额为6.5万元,该批商品实际成本为36万元,丙公司于当目收到该批商品并验收入库。12日收到丙公司支付全部款项。(3)20日,收到丙公司退回当月所购商品中有质量问题的商品验收入库,其成本3.6万元。甲公司于当日支付退货款5万元、增值税0.65万元,并按规定向丙公司开具了增值税专用发票(红字)。
老师 有3家小规模公司:增值税征收品目分别是咨询服务;文化服务;其他生活服务;税费种认定税率都是0.06 请问普票和专票要怎样开具 谢谢
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?