您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要缴纳吗

我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
老师好,我本月的进项税额加计抵扣金额是13193.55 ,做到营业外收入—减免税的贷方了,请问怎么算这部分的附加税怎么计算呢?
老师,先进制造业加计抵减增值税金额记入营业外收入,那这部分抵减金额对应的附加税要不要计算并且也一并算营业外收入?还是只要抵减的增值税算营业外收入?
老师,公司有增值税的加计抵减5%,这个月有20万,我做帐是借:应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷:营业外收入 20万 公司有外销,免抵退税,所以加计抵减的增值税进项要转出5万,可以再做帐 借:主营业务成本 5万 贷:进项税额转出5万 这样做帐,分录对不
老师,我们当月享受的进项税加计抵减金额计入营业外收入或者其他收益,那相应的减少的附加税怎么记账呢?
我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
企业25年1月收到银行24年整年度的贷款利息发票,24年贷款利息已经按照发生入了成本了,收到发票后直接贴到12月凭证里了,然后在26年1月份发现这张发票税率不对红冲重新开了,可以全部附件贴到24年12月凭证里吗附说明文件这样操作可以吗
老师好!公司员工个人缴纳宿舍电费,直接个人支付宝转公司账户,有外包公司无法从工资里直接扣缴,这笔电费收入会计分录怎么做?
公司固定资产当废料出售,不用开票,账面如何做废料收入?
外贸企业,购买的发票名称是 化学纤维*某某毡 开发票是否可以开 非金属矿物制品*某某毡?还是也必须是化学纤维下?
发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
一次性奖金可以年底统一申报吗
老师,月末或年末结转的增值税与实际交纳的金额有点差额,如何处理呢
请问老师,一张报关单有14项商品,这些商品可以按退税的和不退税、不同采购公司,开具销售发票吧
进项税是计提了加计扣除,做到营业外收入—减免税的贷方,如果我想把这部分结转到附加税,不清楚怎么计算
那就是转出这部分,乘以附加税税率,这样的
您能计算一下吗?
拟转出的金额是多少呢请问
营业外收入—减免税13193.55
这两个凭证 老师帮忙看下!附加税是怎么计算的
您好,图片打不开呢,可以发一下文字吗
老师,这里的图片能看见吗
(计提加急扣除进项税) 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 2596.59 贷:递延收益 2596.59 (抵扣加计进项) 借:递延收益 贷 营业外收入-减免税 (结转)借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项加计额
结转减免税 借:应交税费-应交城市维护建设税 应交教育附加 地方教育附加 贷:营业外收入-减免税 这个分录的计算不太会
增值税是2596,没有其他了嘛这个
是的 就这个分录的金额
那附加税就是在这个增值税的基础上,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,这样的