您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要缴纳吗
我在5月有笔收入,税务代开专票,附加税不知道做的分录对不对呢?做会计分录:计提了附加税,同时又做了减免附加税分录,减免的计入营业外收入。附加税也计提到本年利润了,6月1号扣了增值税城建税,今年城建减半,教育费全部减免。请帮忙看看,附加税的会计分录怎么做
老师好,我本月的进项税额加计抵扣金额是13193.55 ,做到营业外收入—减免税的贷方了,请问怎么算这部分的附加税怎么计算呢?
老师,先进制造业加计抵减增值税金额记入营业外收入,那这部分抵减金额对应的附加税要不要计算并且也一并算营业外收入?还是只要抵减的增值税算营业外收入?
老师,公司有增值税的加计抵减5%,这个月有20万,我做帐是借:应交税金-应交增值税-进项税额加计抵减额20万 贷:营业外收入 20万 公司有外销,免抵退税,所以加计抵减的增值税进项要转出5万,可以再做帐 借:主营业务成本 5万 贷:进项税额转出5万 这样做帐,分录对不
老师,我们当月享受的进项税加计抵减金额计入营业外收入或者其他收益,那相应的减少的附加税怎么记账呢?
老师:有没有政府单位的实操课件
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
老师好,我们企业有一个服务是推广服务,帮客户上外地去推广产品,在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗?
老师您好,战略考试,主观题把知识点都写上了,对应题目内没找好扣的分多吗?
老师您好!请问这道题编制抵消分录时为什么不用抵消取得时新增的股本和资本公积呢
老师给员工发工资是不是必须发到员工的卡上,能用现金发工资吗汽车修理厂只给,老板老板娘,厂长交接社保,如果用公户给没交社保的员工发工资会也麽样
汽车4s店试驾车怎样算折旧,比如30万的试驾车,计算公式是什么
老师你好,我们是一个电商科技公司,做的政府项目,我要怎么公项目核算呢
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
员工甲2025年7月工资a公司发,7月的社保公积金是在b公司缴纳,这个月b公司申报个税,是0申报么,还是怎么处理哦,老师
进项税是计提了加计扣除,做到营业外收入—减免税的贷方,如果我想把这部分结转到附加税,不清楚怎么计算
那就是转出这部分,乘以附加税税率,这样的
您能计算一下吗?
拟转出的金额是多少呢请问
营业外收入—减免税13193.55
这两个凭证 老师帮忙看下!附加税是怎么计算的
您好,图片打不开呢,可以发一下文字吗
老师,这里的图片能看见吗
(计提加急扣除进项税) 借:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税 2596.59 贷:递延收益 2596.59 (抵扣加计进项) 借:递延收益 贷 营业外收入-减免税 (结转)借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项加计额
结转减免税 借:应交税费-应交城市维护建设税 应交教育附加 地方教育附加 贷:营业外收入-减免税 这个分录的计算不太会
增值税是2596,没有其他了嘛这个
是的 就这个分录的金额
那附加税就是在这个增值税的基础上,城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加2%,这样的