同学你好 这个可以的
您好,请问去年有一笔补交个人所得税+滞纳金的正确科目是,借:应交税费-应交个人所得税,借:营业外收入-滞纳金,贷:银行存款,但都做错成了借:营业外支出,贷:银行存款了,现跨年了应该怎么调整呢
老师晚上好:计提 :借 管理费用-滞纳金 贷 营业外支出-税收滞纳金 交纳: 借 营业外支出-税收滞纳金 贷 银行存款 请问老师,这样计提对吗?管理费用滞纳金对吗?为什么不对劲?谢谢
请问税款滞纳金现在做的凭证是: 借:营业外支出 贷 :银行存款 年底所得税汇算清交的时候要不要把这个税收滞纳金进行调增
我们公司交了滞纳金,一般滞纳金是不需要计提的。但是直接贷银行存款缴纳的话,我暂时没有银行流水,我怕到时候做银行流水的时候重复做了滞纳金。那我可以先做,借:营业外支出 贷:应交税费-滞纳金。这样做可以吗?
由于忘了提交7月个税,现在提交造成滞纳金,我要补偿公司 请问,8月的凭证这么写行么 借:应交个税 营业外支出滞纳金 贷:银存 我补偿 借:银存 贷:营业外支出滞纳金
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?