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4S店员工报销接待厂家晚餐,代驾,油费发票,是全部都计入业务招待费吗,

2023-08-18 13:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 13:35

你好!是的,可以入招待费

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快账用户2881 追问 2023-08-18 13:37

油费另外的金额是加试驾车的,这个怎么做啊

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齐红老师 解答 2023-08-18 13:37

你好!这个你可以计入管理费用-服务费。

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快账用户2881 追问 2023-08-18 13:39

加试驾车的记管理费用啊,不是销售费用吗

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齐红老师 解答 2023-08-18 13:41

你好!看是哪个部门发生的

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快账用户2881 追问 2023-08-18 13:43

餐饮费里面有一张单独的发票是酒5520,也是直接计入招待费是吗

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齐红老师 解答 2023-08-18 13:44

你好!如果是在接待的时候喝了,就要计入

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你好!是的,可以入招待费
2023-08-18
您好,1.本地住宿费专票千万不能抵扣的, 2.是技术总监就入研发费用,这个可以记差旅费
2025-01-05
您好 工作餐计入福利费 招待费计入业务招待费 先计入收入 然后再用费用抵收入 一边增加收入 一边增加费用支出
2021-06-23
借,管理费用~业务招待费5091 贷,银行存款5091 纳税调增5091×40% 这个不做账,只是申报表填写
2021-09-12
员工出差餐费补助,公司规定每天补助30元,一般情况下不需要发票。在报销时也**不需要提供小票**。 关于员工出差的餐费补助规定,通常情况下,公司会有明确的财务管理政策。一些单位可能要求员工出差期间的餐费自行解决,除非有特殊情况需要接待单位协助安排用餐,这时可能需要提前告知控制标准并向提供方交纳相应的费用。此外,如果由接待单位统一安排用餐,则应向接待单位支付相应的伙食费。这些规定旨在确保费用使用的合理性和透明度。 至于报销时是否需要小票的问题,根据现行的税务政策和企业的财务管理习惯,出差补贴作为企业对员工的临时性补助,通常不需要提供发票来进行企业所得税前的扣除。也就是说,员工在没有使用完餐费补助的情况下,回来直接报销时,并不强制要求出示消费小票。
2024-05-01
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