嗯嗯,可以那样做的,没问题的

老师,我们是汽车维修公司,收到的场地费租金 怎么做分录吖? 直接借管理费用 办公费 贷方其他应付款 这样可以嘛?还是要先计提 咋做,还是需要怎么做
会计小白请教老师小规模企业公司,没有库存现金,所有费用支出老板都是用微信直接支付的,我写会计分录,是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗?? 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
1月老板提前付了1月和2月的租管费,我可以先计入预付账款,再按月做入管理费用,但是如果老板3月4月房租都没交,等5月再一起交,我应该怎么做分录呢?借:管理费用-租赁费 贷:其他应付款? 然后等交了钱,再借:其他应付款 贷银行存款?
老师,收到这个样的发票,怎么写分录,付款时做,借,其他应付,贷,银行存款,收到发票,我是不是要先做借,研发支出贷,其他应付借,然后再转入管理费用
老师,去年员工垫付的电脑维修费,做成了: 借:管理费用190 贷:其他应收190 本月发现了,重新做成: 借:其他应收190 贷:其他应付190 这样对不对? 对的话,新的分录需要用红字吗?还是正常做就可以?
银行收到保险公司的赔付33000元,但是当时保险公司没有开具发票,要如何处理账务?
差旅费补贴账务处理怎么做
老师每年汇算清缴是干嘛的啊?
老师你好,2023年按产值报告做了180万收入,当月税已跨区域预缴,今年1月份正式开票,如何处理账务
筹建期,装修费,借,长期待摊费用6万 贷,银行存款6万。每月摊销,借管理费用0.1万,贷长期待摊0.1万,年终还是筹建期,怎么汇算清缴
老师,如果用的平均年限法,现在能调整成加速折旧法吗
老师,我们公司是小规模纳税人,适用小企业会计准则。我填完2025年企业汇算清缴,需要缴纳企业所得税900元。请问计提企业所得税的账,我是做在3月31日还是跟缴纳的时候做在一起?我打算在这个月底或者5月中旬缴纳这900元的2025年企业所得税。我是3月份才做的2025年汇算清缴,才知道需要缴纳多少企业所得税的。
乙公司欠丙公司工程款500万元,1丶2月甲公司在徽行开保证金账户存500万,会计分录怎么做?2、然后甲公司签发电子债权凭证500万,到款日2026.3.12日,付款方甲公司,收款方乙公司,鉴发时会计分录怎么做?3、3.12日签发日到期银行付款会计分录怎么做?
劳务报酬适用累计预扣法的情形
老师好 股东分红怎么计算税金 怎么做账
我维修费没有发票也能这样做吗
没有发票凭收据也得做账哈