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老师,我们是销售方,红冲了6月份的发票,分录怎么做,谢谢

2023-08-18 21:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-18 21:26

您好, 把前面的正数分录做成负数就可以了

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快账用户9657 追问 2023-08-18 21:40

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-18 21:44

不客气,很高兴帮您

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您好, 把前面的正数分录做成负数就可以了
2023-08-18
借:应付账款或者银行存款 贷:原材料、库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-11-29
你好,五月份借原材料,预付账款进项贷应付账款。
2021-06-09
借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2022-11-08
您好,把前面的分录做负数分录就可以了
2023-10-30
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