齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,把前面的分录做负数分录就可以了
之前的分录是 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费 做负数分录 但我看之前的会计只做借应收 贷应交税费(负数)
那这个分录做的有点问题
老师,跨年发票的冲红怎么写分录啊,别人给我们退货了,我们是销售方,他们是购买方
销售方增值税专用发票冲红分录怎么做
老师,我们是销售方,红冲了6月份的发票,分录怎么做,谢谢
老师 我们是销售方 发票红冲分录怎么做
老师 我们是购买方 发票冲红 发票已抵扣 分录怎么做?谢谢
跨月发票红冲怎么做账
已经认证发票红冲,怎么重新开发票
发票红冲和作废的区别
发票红冲可以跨月吗
增值税发票红冲后对所得税有影响吗
老师,本无付支无收,是什么意思
老师,内帐烂账整理,库存现金要怎么整理呀
这道题不明白,能具体讲讲吗?
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作
老师,我这啥情况呀,怎么调
老师您好,税务局专管员打电话给我说我们的供应商属为异常经营户,让我们做进项转出我们应该怎么处理?进项转出应该怎么做?会计凭证应该怎么做?
请问下,一般纳税人,月底有几天未开票部分的收入要怎么报税吗,或者不用报,进项也没开票
制造换电柜和电池,然后投入市场做换电租赁的企业(类似共享充电宝)请问回本周期怎么计算
老师 银行对公账户还有法人账户被冻结原因是什么
老师,你好,请问我是做化妆品网店的,这个网上发票是怎么开的
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之前的分录是 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费 做负数分录 但我看之前的会计只做借应收 贷应交税费(负数)
那这个分录做的有点问题