借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税

老师您好,请教一下我们公司2月有留底税额,申报三月税费使用了这个留底税额,结转3月的增值税我应该怎么写分录
请问: 1:三月份取得专票,进项税额90000,销项税额120000,上月留抵税额20000,请问月底结转怎么做分录呢, 2:如果上月留抵税额40000,结转怎么做 请老师详细解惑,谢谢
请问老师,一月筹办,2月营业,2月底有留抵增值税,请问该怎么转?怎么写分录?
请问老师,本月有留底,增值税结转的分录怎么写?
老师,一月增值税有留底,2月结转怎么做分录
工商年报里的纳税总额包括预交税款不?
红冲了去年的销售发票,当月又按原来的开票信息重新开具销售发票,需要结转成本吗?
老师你好,商贸公司主要卖羊肉,是从养殖场进来的,我们卖到火锅店,增值税税率是按多少算的
老师,职工食堂支出会计分录,借记管理费_福利费 贷记 应付职工薪酬_福利费 食堂职工工资会计分录和食堂支出会计分录一样,对不?
老师你好!小规模纳税人,25年度卖2手车72500元没有开发票给个人,但过户时个人在2手车交易中心已开发票(2手车发票),现在税务预警怎么处理
去年暂估了一笔费用,未入账,但是去年第四季度财务报表报送时加上了这笔费用,今年做年报时,按真实报表报送年报,不含这笔费用,对财报有什么影响吗
劳务成本是什么?是农民工工资吗?
无形资产有原价和账面价值那一说吗
老师早上好!25年10-12月有重复4笔发票报销如何处理
老师,请问这种情况怎么处理,就是公司销售废品的,现在对方发现废品有些不符合要求,就扣款了,然后对方给我们开了扣款发票,那现在本公司应该开具全额发票昵还是说扣款后的发票金额昵
怎么转到增值税留抵税额呢?
你直接用这个分录,或者你转到待抵扣增值税科目里面的