借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
老师您好,请教一下我们公司2月有留底税额,申报三月税费使用了这个留底税额,结转3月的增值税我应该怎么写分录
请问: 1:三月份取得专票,进项税额90000,销项税额120000,上月留抵税额20000,请问月底结转怎么做分录呢, 2:如果上月留抵税额40000,结转怎么做 请老师详细解惑,谢谢
请问老师,一月筹办,2月营业,2月底有留抵增值税,请问该怎么转?怎么写分录?
请问老师,本月有留底,增值税结转的分录怎么写?
老师,一月增值税有留底,2月结转怎么做分录
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
老师,小规模纳税人现在还可以按季度记账吗?还是必须按月记账了?
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
总经理工作报告中的生产经营目标和财务报告预算数字是不是要一模一样,可以有出入吗?
怎么转到增值税留抵税额呢?
你直接用这个分录,或者你转到待抵扣增值税科目里面的