您好,这个题目有问题,您的计算没问题

老师,请问这道题为什么不能加计抵减
老师,请问下这道题为什么不能用加计抵减
老师,问题1:19年加计抵减额没用完,20年不符合加计抵减政策,21年又符合了,那么21年可以用19年剩下的加计抵减余额吗?问题2:加计抵减情况中,本期调减额是什么意思?
老师为什么这一道题第四小问这个账面成本10万元,它的对应的进项转出,然后已经享受过加计抵减加计抵减的金额不用做转出吗?
老师,这道题,为什么是加上上期末加计抵减余额3元而不是减去3元呢?上期末加计抵减余额是会增加应缴纳的增值税?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
好的,谢谢
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