你好!你做了收入,当然要做收入的账务处理。8月份再红字冲减,然后再按发票重新做
你好,7月开了一份重复的普通发票,8月份发现了要冲红,7月份怎么做账,到了8月份又该怎么做账,不太懂账务怎么处理请详细写下会计分录谢谢
老师,员工7月份出差报销的车费如果8月份才开的票,那7月份能暂估成本入账吗?另外6月底暂估了房租的费用,8月才收到票,那7月份是继续暂估入账还是要红冲了再暂估?
老师你好,外贸公司7月份出口,8月份才开的发票,我是在8月份再确认收入吗?
请问老师9月份开的发票10月份要冲红,那9月份仍旧得做收入然后10月份再冲销收入是吗?那账务怎么处理?
7月申报时按照无票收入申报了增值税,7月份需要做账务处理吗?8月份开出7月份申报的无票收入开出发票。请老师详细解答一下谢谢啦
根据您的预扣预缴申报记录,2024年度您综合所得已预缴税款为零。由于您年度汇算申请退税的金额超过了已缴税款,无法通过本渠道提交退税申请,如确需申请退税,请前往办税服务厅办理。如您有疑问,可以咨询主管税务机关或拨打12366纳税服务热线
老师,销售地毯,开票应该开哪个税目,税收编码是哪个
老师好,请问转出未交增值税科目余额表在借方余额,填期初数是贷方,是填写负数吗
老师 什么情况下 才会入 待摊费用这个科目呢
老师你好!公司未出资到位的股东可以撤资吗? 税务上该怎么处理?
老师这个是科目余额表余额,一个客户,发票给勾选抵扣了,账上这样,老师这个该怎么办
公司没有人在购买社保,唯一的员工社保也是在别处购买社保,(法人也不在公司购买社保)。这样情况能不能申报免参保证明?
老师,我们申请一个项目,有一个经费支出原始凭证,这个凭证,一般是不是就是关于我们这个项目取得的发票,转款记录,签订的合同啥的?
请问老师,工伤、养老保险不通过应付职工薪酬计提,直接走管理费用和银行存款行吗?
老师想咨询个问题,嗯,有两口子,现在这个女的在我们本地注册了一家公司,想在周边不同的地区再注册一家公司,一个人在不同的地方注册两家公司有没有风险,实在不行就让她老公注册,一人有限公司还是二人有限公司好一些。都是商贸公司。