同学你好 这个可以抵扣的

老师,我们是建设公司,7月份收到的材料专票,没有抵扣认证,现在做7月份的账,需要把这些发票入账吗?如果7月份入账,到九月份再做认证抵扣,应该怎么做这些会计分录
老师,我们是出口退税的,然后想咨询一下,因为以前月份的出口发票开的普通发票里面,有的转内销,然后在8月份开具了正确的出口发票,13%的出口发票,那我这部分的销项金额应该怎么进行纳税申报,因为这些销项并不是我们这个月的收入,是以前月份出口转内销的。
老师你好,我8月份收到一张专票,发票已经入账抵扣进项税,现在对方发行开错了要求作废,那我账务要怎么处理!冲红,进项税额转出吗?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
前期就是没有票,中间还有结转成本,后期来票冲之前重做的,导致库存-1000,怎么办
一般纳税人的个体户,账上还有未分配利润,已经缴纳过经营所得,注销时账上要处理掉未分配利润吗?还要缴税吗?
企业所得税弥补亏损明细表,的相关政策有哪些针对小型微利企业和科技型中小企业? 这个表的填写方式是根据当年盈利去弥补以前年度的亏损,针对这个弥补的期间有什么说法吗? 截止到24年底,可以结转以后年度弥补亏损金额是-648万,金额是不是太大了
老师,企业收到的加工费怎么结转其他业务成本 其他业务成本结转的数的依据是什么
我是代理记账公司会计,有2家企业没有工资,可以0申报个税吗?会不会有什么影响
账面上存在一个历史遗留问题,固定资产折旧表里面有一条奥迪轿车A6L,是2018年2月买的,我看到之前会计的固定资产表是2021年才创建的。核对了31年申报的资产负债表数据能对上。但是从他21年创建的这个表开始,就没有再计提过这辆车的折旧,我在想当时是不是有什么政策可以折旧扣除? 车原价330706.35元,21年1月累计折旧209447.36元,还剩121258.99元净值一直挂着没折旧了,这个车是不能折旧到净值0的吗?
老师帮我看看这张发票可以吗
公司要注销,账上还欠法人和股东的款,账上没有资金可以归还,这个要怎么处理
老师我给别的公司开了一批发票 税收编码就是劳务 但是对方非得要求开成金属类 这种的我对我有啥影响不
老师跨年的发票工程发票能作废吗?作废的话账务如何处理?
不会说因为不是3月份之前的一些业务成本票,涉及到不可以抵税的税务问题吧?
同学你好 本年内申报了就可以