您好,这个是入管理费用的业务招待费的了
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
我们是甲方,委外给乙方来做一个项目,除了服务费、乙方人员的差旅费也是我们承担。乙方提供了差旅的餐费、住宿发票给我们,发票抬头是我们公司。请问这些发票,我们是该入什么会计科目?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
请问老师,我们外地有项目,项目上给我们你好老师,请问,我们是一般纳税人建筑公司做的业务是建筑服务,甲方给我们支付的劳务费,我们帮乙方代发工资,并收取管理费,我们是3%属于简易征收,我们异地有预缴增值税,,请问收到这个项目的甲方款是主营业务收入,借银行存款贷主营业务收入,应交税费,发放劳务费或者给乙方直接支付劳务费跟预缴增值税的会计分录是什么?还有本地的项目,收入跟异地是一样,那代乙方发放劳务费与给乙方转劳务费的,代发劳务费时其中有几笔退款,这个会计分录怎么做?
老师,乙方员工在我们单位上班(我们是做餐饮的,乙方是供应商提供原材料和人力服务),工资是由乙方先发给员工, 然后我司再把工资转给乙方公司,发票怎么开?是开劳务费吗?如果是开劳务费需要申报什么不?
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
公司要开给海外一个出口劳务发票1000多万,这个可以像出口货物发票一样直接开吗?还是需要提前给税务局备案之类的
老师 为什么固定资产都是要算残值的呢
这个分录看不太懂, 贷方是十头生产性生物资产的原值,那么借方对应的应该是生产性生物资产已经折旧的部分。剩下的就是十头没折旧部分,多出来就是要转成消耗性资产部分,对吧?
老师我们给A公司开的发票,B公司给我们付的款,然后这两个公司之间有个代付协议可以么
老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点
年终奖单独计算,税率表是多少 在这个单位是按照正常薪资每个月缴纳个税了,另一个单位是按照销售入职的,年中结算奖金,那奖金是单独入账?
老师我想问一下我们公司把我在税务局设置成财务负责人,报税表上的经办人显示的也是我的名字,这要是后续公司出现问题我要担责吗
老师,客户误把我公司货款,汇到我公司关联公司A,不能将货款退回给客户,因为这是打官司回款的,如何平账!可以将关联公司收到的货款转到我公司吗?用写什么协议之类的吗!如何操作!
这合理吗,业务招待费不能全部扣除的呀。这是审核老师的差旅费,也是我们这个项目发生的实实在在的成本。
是不能全部扣除的,但是需要这样做的