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老师您好,我们是会务服务企业小规模纳税人,公司A有单子会发给我们做,我们的活动有时候少设备也会租他们的,相互抵账,之前相互都不开票也不付款的,这个要怎么做合规呀

2023-08-21 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-21 15:06

你好!这样的,要相互开发票,至少得都各自按收入报税才合法

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快账用户1710 追问 2023-08-21 15:13

然后款项不付款,相互抵账是吗?需要什么协议吗

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齐红老师 解答 2023-08-21 15:14

你好!是的。这个自己写个协议就好

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相关问题讨论
你好!这样的,要相互开发票,至少得都各自按收入报税才合法
2023-08-21
应当作为其他业务收入,按照5%计提增值税。
2023-10-09
你好!对于文化传播行业,如果是个人提供服务并开具普通发票,通常适用的增值税率为3%。你们可以在合同中明确写明由个人提供服务的部分,增值税由服务提供者按3%的税率计算并负责缴纳。这样既符合规定,也能让双方在明确的税务处理基础上合作。
2024-11-07
您好,6个单体报表做出来后,把报表合并,抵销内部交易和往来科目余额就好了,这个合并报表就是一个集团的整体的报表,内部相互的都要剔除
2024-08-19
你好;那你不赚取服务费;只是代收 ;  那你做何以税务局会认为是你的收入的 ; 就算是用你公司平台; 建议收取部分服务费哈;  
2023-06-14
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