您好,是的。你根据书来就好了

请问老师:我公司(小规模纳税人)2021年12月有含税收入30万元,之前都是筹建期没有收入,所以增值税不用交附加税也不用交,请问:不用交的增值税我是不是12月末就得冲减,借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免 还是等到2022年1月份申报后再冲减?
请问老师,19年补18的税时候,增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对,企业所得税更正了申报,增值税把18年已经报税的又加上更正的数据,所以增值税的申报数据大于所得税的,现在更正增值税的要怎么更正呢,而且19年补税的没有凭证,只是通过电费推算出来的,要把账补了吗?
老师,请问中级经济法的增值税所得税已删减了吗?那 2020 年之前有关增值税所得税的内容,我是不是不用学习了呢
请问老师,单位是加油站,增值税按照出售油泵的出售量,×单价缴纳增值税。但是实际收到的钱没有那么多,因为有折扣、优惠等。但是这部分折旧、优惠的已经缴纳增值税了。这部分因为优惠的金额缴纳的增值税冲减了收入。产生了,增值税的销售额与企业所得税的收入不一致的情况。请问老师这部分冲减收入的做法是否正确呢?
老师好,问一下,之前年度取得的增值税专用发票(已入账且抵扣)现在要调出来,并且要补增值税、附加税、企业所得税,企业所得税年报的话需要调增部分是发票的不含税金额吗?那应补附加税在企业所得税年报里具体怎么调?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?