您好,按1200来费用就可以了

本月现金支付销售人员工资应付100000元,扣签单20000元,罚款5000元,实发75000元,怎么做分录?
老师 员工报销费用一共1000元,但是之前多给了他260元,实际支付740元,怎么做账呢
工资表预扣的个税1500(已记账)。实际申报代缴个税1800元。相当于公司多垫付了300元。现在员工报销费用1200元,扣减多垫付的300元,实际支付900元。 请问具体分录怎么记账?
员工拿转票报销1500元,实际支付1200元怎么做分录
工程装修款20000元 已开发票 20000元 实际支付10000元 这个分录怎么做
老师,银行手续费没取得发票,这个需要汇算清缴纳税调增,我想问一下调增科目只是单纯的财务费用-手续费这个科目吗?
老师,请问,医用吸引头的开票编码,是多少
100天能拿下中级吗?一年过3科
刘艳红老师,还有个税务问题想咨询一下
朴老师,工资表上写的应发工资要大于买社保的工资,这有问题吗?
老师,房屋建筑这种固定资产需要设置残值率吗
开增值税发票,但是款是用现金付或用私户付的算需要发票吗
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了
老师我公司在筹建期费用都计入长期待摊费用里了,现在长期待摊费用里里计入工资50多万有170000多元没有发放 填完表的交税5700多元 那老师我计入长期待摊费用里的50几万还填在哪里,
劳务派遣公司一般纳税人的会计分录,从代发工资,个税,开票,收到服务费的一些会计分录
可是还有进项税发票,怎么办
也可以把多的300计入其也应付款-法人,相当于是法人代付了
那需要什么附件
可以写个收据,附在后面