同学您好,差额记入一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款) (可整体入账,收到的租金红冲)

老师,我想咨询下,员工宿舍我们也是租来的,然后给员工住宿象征性的收部分租金,这个要怎么来做账呢
公司租房3000一个月,给员工当宿舍150一个月,象征性收房租,怎么做账?
公司租的员工宿舍,最后一个月没有交房租就用原来交的押金来抵房租了,怎么做账呢
收到一张8个月的公司宿舍房租,没有付款,怎么做账啊
租的房子给员工当宿舍。 1.房租一次性支付了一年,怎么做账? 2.房屋是中介介绍的,有中介费怎么做账?
没明白,您吧金额也写上吧,哪个是3000,哪个是150
同学您好,上面都写3000,收款时重做一次负数150
员工个税报多少?安3000-150报?
学员您好,是的,对的
您能帮写全会计分录么?
什么叫收钱时候做相反
冲销多计提的福利费
不会,麻烦写全部分录
一、借:管理费用——福利费3000 贷:应付职工薪酬——福利费3000 二、借:应付职工薪酬——福利费3000 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)3000
一、借:管理费用——福利费-150 贷:应付职工薪酬——福利费-150 二、借:应付职工薪酬——福利费-150 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)-150