同学您好,差额记入一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款) (可整体入账,收到的租金红冲)

老师好,员工宿舍交了四个月的房租,开了一年的发票怎么做账
老师,我想咨询下,员工宿舍我们也是租来的,然后给员工住宿象征性的收部分租金,这个要怎么来做账呢
单位给员工租宿舍,是个人的房子,交的房租对方只写了一个个人的收据,怎么处理宿舍是个人房东的情况?
公司租房3000一个月,给员工当宿舍150一个月,象征性收房租,怎么做账?
公司租的员工宿舍,最后一个月没有交房租就用原来交的押金来抵房租了,怎么做账呢
老师,工伤保险滞纳金,所得税汇算时,不用调增,对吗?
煤炭预存资金成本计算表 ,谢谢
老师,筋膜枪开发票选什么项目名称呢?
老师,请问一下个人能不能查到医社保增员时间在公司里?
员工食堂伙食费要怎么记账
老师就是平时我们也有申报工会经费,也缴纳了一些钱,就是企业所得税年报上面的账载金额和实际发生额还有税收金额怎么填
老师就是我的应付职工薪酬借方比贷方多是正常的不
老师,筋膜枪开发票选什么项目名称呢?
董孝彬老师,您好,我刚学完长投,做题时,发现自己对于,下面几个种情况比较模糊。 因其他投资方增加投资,导致我公司投资比例下降(我方需编制合并报表)。 1,稀释前后都是权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 2,稀释前成本法,稀释后权益法,产生的差额,个表和合表,如何账务处理? 3,稀释前成本法或权益法,稀释后变成金融工具,产生的差额,个表和合表,如何账务处理?
老师,手机怎么查询电子发票额度
没明白,您吧金额也写上吧,哪个是3000,哪个是150
同学您好,上面都写3000,收款时重做一次负数150
员工个税报多少?安3000-150报?
学员您好,是的,对的
您能帮写全会计分录么?
什么叫收钱时候做相反
冲销多计提的福利费
不会,麻烦写全部分录
一、借:管理费用——福利费3000 贷:应付职工薪酬——福利费3000 二、借:应付职工薪酬——福利费3000 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)3000
一、借:管理费用——福利费-150 贷:应付职工薪酬——福利费-150 二、借:应付职工薪酬——福利费-150 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)-150