同学你好 修改报表?不是做分录?

老师请问以前年度附加税多计提了怎么办,补做完分录后还要改电子税务局的申报表的吗?以前年度所得税已交完 用补交以前年度所得税吗
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
补交以前年度的企业所得税怎样修改报表
请问,由于前两天企业一分钱企业所得税没把,现在被查到了,让修改一下前两年的企业所得税年报,请问怎么修改,以前年度的企业所得税年报在电子税务局系统可以查得到吗
老师好,现在补交以前年度的企业所得税,修改原来汇算清缴表补税时,请问如何记分录?谢谢!
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
怎样修改所得税年报表
更正申报吗 电子税局里面更正
是修改补交那年的,还是今年的
错误的那年报表更正
补交的 要比实际少,税务局同意的,这样账上怎么更改
同学你好 红冲错误的然后再做正确的
比如改完账是补交2万。税务局让交1万,这样怎么办
给你优惠了一万吗
是的,这样怎么改报表
你改成补交一万的就可以
但是调的账对不上
这个看对应的金额调整
所得税年报应该填写哪一栏里
所得税费用在年报中通常填写在利润表上的“所得税费用”一栏。