不可以的,必须通过应付职工薪酬,所有的福利费都是这么做。

为啥购买团队意外险不能直接借管理费用福利费,贷银行存款呢?为啥要经过应付职工薪酬员工保险这个科目
请问老师当月缴纳职工社保和工伤保险工会经费时直接做借:管理费用(职工薪酬)管理费用(工伤保险)管理费用(工会经费)贷:银行存款,不做计提分录了,这样可以吗?
老师,公司为员工购买的商业意外保险、雇主责任险是直接计入:借—管理费(保险费)贷—银行存款 ,还是贷—应付职工薪酬—福利费。在借—应付职工薪酬/福利,贷—银行存款。
老师好,请问一下一家建筑企业给企业员工发放福利,购买的保温杯,开具的增值税专用发票,款已付,分录是否如下: 第一种,不做计提直接发放 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 第二种,做计提,再发放 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 两者都可还是说只能是一种
老师您好 企业只为员工购买工伤保险 可以不计提,缴费直接:借福利贷银行存款吗
老师您好,公司开立基本账户必须法人本人到场吗?我本人在新疆,在吉林注册公司,可以有其他人注册公司和银行对公基本户开户还有税务登记吗?
老师你好,人事部门工资做完后需要发给财务审核吗?
老师你好,请问采购部门每个月应该配合财务提供哪些单据呢?
最后这个265元,写错了怎么修改
老师,问一下24年7月份公司处置了一辆二手车,没开票也没有申报,但是开了二手车销售统一发票。这个要更正去年的申报吗?如果要更正的话那是不是要从7月份及以后的月份都要更正?
老师,我入职一家公司,添加了办税员,他们又授权我财务负责人,我没有确认,这样还是财务负责人吗
老师你好,我们公司老些支出没有票,老些流水的票据对不上银行回单,就是自己先垫付,后找公户报,好几笔业务,有的有票大部分没票,这怎么办呀老师?做账怎么办?企业所得税怎么办 找票怼上犯法不老师 老师,我是按流水做还是按发票做?对不起来 基本都对不起来不知道咋搞三个月的呢老师 那老师发票咋弄啊? 报账不是一个人,不是一笔一笔报的,大部分没发票,怎么弄啊老师
老师,我司生产叉车,生产出来后先计入库存商品,发生融资租赁业务等时就转入固定资产科目计提折旧!请问如果是租赁期满后,(车辆所有权归我司,到期时我司象征性的以1元价格赎回)车辆回公司我应该如何记账?转入库存商品吗?
微信支付宝怎么设立对公账户操作步骤
老师,我入职一家公司,添加了办税员和开票员,但是上一任财务负责人授权我为财务负责人,我没有确认,我想拒绝怎么做,不想当财务负责人