你好!是的,就是这样做
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
老师,我方是汽车销售公司,对方开了机动车专票,当月又红冲作废了,我在勾选抵扣进项税时,显示有对方开具的红字专票信息,我方在交税时,会扣除我们抵扣的进项税吗,还有个问题就是我们十月处理了一台固定资产车,税率是13,老师我在报税时把这个固定资产清理的收入怎么申报
老师你好,想问下我单位非二手车公司之前购买了一台汽车,已抵扣进项。作为固定资产了。现在将汽车出售了。已经给购买方机动车二手车统一发票了。还需要给对方开具增值税专用发票,对方才能抵扣进项税是吗?我们在家自行就能开具13%专票吗?
老师,企业有固定资产叉车一台在厂区用,没有落户,安发票入的固定资产,进项抵扣了,现在不用了,要卖给其他企业,我能给对方开发票吗?我该怎么做账,按固定资产清理吗,交13%的增值税吗?
一家公司给我们打款127245万 借:银行存款127245 贷:其他应付款-打款公司127245 用116900万买了一台车 借:固定资产103451.33 应交税费—应交进项税13448.67 贷:银行存款116900 用剩下的10345.13交了购置税 借:固定资产10345.13 贷:银行存款10345.13 车过户金额是116900元(二手车过户我们没有开发票) 1.借:固定资产清理116900 贷:固定资产103451.33 应交税费—销项税13448.67 借:其他应付款116900 贷:固定资产清理116900 借:其他应付款10345.13 贷:固定资产清理10345.13 老师帮我看下这两个会计分录那个对 是你们的固定资产清理了吗
还需要交那些税
老师,固定资产清理的损失做营业外支出,汇算清缴时能扣除吗
你好!你要出专项报告,税务局同意才可以税前扣除
现在还用出专项报告吗,怎么出呀
你好!是的。找事务所出
老师,我有待认证进项税,销售这固定资产时可以抵扣吗
您好,可以的了,可以抵扣
老师,我给对方开普通的增值税发票还是机动销售统一发票
你好!增值税及附加了。 这个你要出专项报告才能税前扣除
老师,我给对方开那种发票
你好!就开专票就好了
不是机动车销售统一发票
不是国资,小企业也要专项报告吗
你好!是的。你要税前扣除就要。不是机动车发票
老师,开票时的项目名称怎么写,按当时进项的名称规格写是吗
你好!是的,卖的什么开什么
经营 项目没有也可以吗
你好!没事。这个固定资产处置,没关系的
谢谢老师
你好!不用客气的了