你好,属于二零年的成本吗?

老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师这个月有一共有5张20万一张的进项发票,合计100万的进项税发票,但是抵扣时只抵扣20万,可不可以在做账时全部把100万计入进项税?还是记账时只能做20万作为进项税,剩下的80万计入未认证抵的进项税呢?
老师,你好请问2022年8月份有一张专票不应该抵扣的,这张发票要去大厅做进项税额转出吗?还是在2023年8月申报的时候在申报表(2)作进项税额转出?
护林房为固定资产错入其他支出怎样处理?请老师求解
老师,房产100万,契税10万,80%自住,20%出租,租金20万一个月,那我从价税基是108万,还是110万
25年的财务费用,26年才入账,是计入利润分配-以前年度损益调整,并当月结转至利润分配-未分配利润吗?
老师,安装,开票开建筑服务劳务费可以吗
老师你好,现在建筑企业一般纳税人,2月份开始选不了3%了嘛
老师你好 请问更换财务负责人和办税员 应该怎么做?
银行贷款转借给母公司,可以不计入长期借款,只记借:银存 贷:其他应付-银行,借:其他应付-母公司 贷:银存 吗?这么操作是不是涉及到偷逃税款?
老师个税按所属期1月的工资表申报可以吗?不是实际1月发出的金额申报行吗?
老师我们公司购买铝合金雨棚计入哪个会计科目的二级明细?这个雨棚用于公司的日常用的
老师好,增值税期末需要做什么分录?需要进项从贷方转出,销项从借方转出吗
如果是的话,借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项,贷应付账款或者是预付账款 汇算清缴需要纳税调减的。