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8.15号付了款,货(药材)也到了,但是发票是23号收到的,怎么做分录?

2023-08-25 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-25 08:51

修改23号的凭证就是了

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快账用户2352 追问 2023-08-25 09:37

还没做分录呢

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快账用户2352 追问 2023-08-25 09:38

不知道怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-08-25 09:40

借:原材料      应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 统一做在15号就是

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快账用户2352 追问 2023-08-25 10:04

不是专票,没有进项税

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快账用户2352 追问 2023-08-25 10:04

小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-08-25 10:06

借:原材料       贷:银行存款

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相关问题讨论
修改23号的凭证就是了
2023-08-25
你好 ,最好还是做到7月账里
2022-07-05
发票没有到,货物到了,付了款,借预付账款贷银行存款, 借库存商品贷应付账款暂估 次月发票到了之后,借应付账款暂估贷库存商品, 借库存商品贷预付账款、银行存款。
2022-11-11
都在3月份,不用做暂估。直接按收票购入即可 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
2021-07-03
可以先暂估入库,借。库存商品 贷应付账款暂估。
2024-05-21
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