同学您好,原则上,要确认营业外收入,缴纳所得税,但是现实中,很多企业为了各种目的,的处理方法就两种。 1,放着不动,永远不动 2,跟自己的应收冲账。找一个账上虚的应收,互相冲。 这俩方法都不对,但是现实中很多人都这么干。
老师,我们公司是挂靠在其他公司的,因为没资质,我们做安装装饰工程支出这些都没经过挂靠方账户,自己出钱,平时购买材料也没开发票,给其他工人发工资,也都是自己支付,没经过挂靠方账户。老板说想要想办法去和挂靠方进行一些抵扣,少缴一些税,但是去挂靠方那边说,他们说没经过他们账户的支出就不可以进行抵扣,老师有什么办法呢,对于后期类似的工程项目
老师,我们是一家建筑劳务公司,老板的朋友承建了丙建筑公司的一项业务,挂靠我们劳务公司,我们公司和个人签订了内部承包协议,我们只收取管理费,然后现在需要付一笔合格供应商的费用给丙建筑公司,老板的朋友以个人名义先把这笔费用打入我们劳务公司,我们公司再付出去,我要怎么做账
我们公司是被挂靠企业,收挂靠方的税点和管理费,老板没有让挂靠方提供成本票,现在开票给甲方,工程款到我们账户,我们以什么名义支付给挂靠方!相应的账务处理怎么做?这个工程款是900万,请老师帮下忙
挂靠的个人挂公司做工程,现在还欠材料商款,要写个什么样的文件才能把责任规避开来啊,他们要找公司退税,公司说他们还欠材料商应付账款没有付完。老板让写个三方协议说这个款全部由这个挂靠个人承担,那应该怎么写,实际上如果项目回了钱这些挂账也要从公司公账上付的呀
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师,19年收入6000,,20年收入9000,求增长率是➗6000还是➗9000,为啥
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
老师,2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入,税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
好的,谢谢老师
不客气同学,如您满意,期待您的五星好评